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dc.contributor.advisorPapanicolau Denegri, Jorge Nicolás Alejandro
dc.contributor.authorOrellana Hoyos, Nestor Enrique
dc.date.accessioned2021-10-14T18:57:43Z
dc.date.available2021-10-14T18:57:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/71301
dc.description.abstractLa presente tesis tuvo el objetivo de determinar la relación entre control interno y contrataciones de bienes y servicios en una agencia oficial de comunicación. La investigación fue del tipo básica y adscrita al enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal, nivel o alcance descriptivo correlacional. Contó con una muestra no probabilística por conveniencia de 50 empleados. La recolección de datos se utilizó como técnica a la encuesta y como instrumento al cuestionario. Es así que, se elaboró dos cuestionarios debidamente validados por juicio de expertos y con una fuerte confiabilidad (0,936 en el control interno y 0,927 para las contrataciones, respectivamente), al contar con ítems politómicos, el estadígrafo empleado fue alfa de Cronbach. Se llegó a las siguientes conclusiones: (i) un mayor grado de control interno se corresponde con un mayor nivel de contrataciones de bienes y servicios, (ii) la evidencia estadística permite sostener que las variables motivo del presente estudio tienen un grado de asociación positiva y significativa, (iii) los datos correspondientes al primer objetivo específico indican que un mayor nivel de las actividades de control está asociado a un nivel más transparente de las contrataciones que se realicen en el IRTP, (iv) un mayor nivel de comunicación e información tiene relación con contrataciones más efectivas en la agencia unidad de análisis, (v) un mayor nivel de supervisión y monitoreo está asociado a un mayor nivel de efectividad en las contrataciones que se lleven a cabo en el IRTP.en_US
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectCostoses_PE
dc.subjectAuditoría administrativaes_PE
dc.titleControl interno y contrataciones de bienes y servicios del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, 2021es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en Gestión Públicaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Gestión Públicaes_PE
dc.description.sedeLima Nortees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Posgradoes_PE
dc.description.lineadeinvestigacionReforma y Modernización del Estadoes_PE
renati.advisor.dni07637233
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0684-8542es_PE
renati.author.dni06780995
renati.discipline417477es_PE
renati.jurorFarfan Zapata, Wilmer
renati.jurorMendez Ilizarbe, Gliria Susana
renati.jurorPapanicolau Denegrí, Jorge Nicolás Alejandro
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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