Listar por tema "Evaluación de riesgo"
Mostrando ítems 1-15 de 15
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Análisis del control interno en el área de ventas en la empresa Reyplast La Victoria 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente tesis ha tenido como esencia analizar el control interno del área de ventas en una empresa de plásticos el Rey- La Victoria, 2019. También tiene el objetivo práctico de hacer más eficiente el área mencionada ... -
El compromiso laboral y su influencia en la gestión de riesgo en una municipalidad distrital de Andahuaylas, Apurímac, 2024
(Universidad César Vallejo, 2024)Acceso abiertoEn el presente estudio de investigación consideró como propósito de Desarrollo Sostenible, referido a la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, lo que permite comunidades armoniosas y participativas, que contribuyen a ... -
Control interno del FUA de emergencia y sistema de información a los pacientes SIS del Hospital Regional de Huacho, 2014
(Universidad César Vallejo, 2014)Esta investigación titulada “Control interno del FUA de emergencia y sistema de información a los pacientes SIS del Hospital Regional de Huacho, 2014” tuvo como objetivo general determinar el nivel de relación entre las ... -
Control interno y contrataciones menor o igual a 8 Unidad Impositiva Tributaria en los trabajadores de una municipalidad distrital de Ayacucho, 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)Acceso abiertoEsta investigación se centró en analizar la relación entre el Control Interno y las contrataciones menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en una municipalidad distrital de Ayacucho durante el año ... -
Control interno y desempeño laboral en la Dirección regional agraria de Áncash, Huaraz, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito establecer la relación entre el control interno y el desempeño laboral de la Dirección Regional de Agricultura de Áncash, Huaraz, 2022. Así mismo establecer la relación entre el ... -
El control interno y el proceso presupuestario en la Gerencia Financiera de la Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio de la SUNAT, Lima 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)El principal objetivo de esta investigación es conocer si el control interno se relaciona positiva y significativamente con el proceso presupuestario en la Gerencia Financiera de la Intendencia Nacional de Finanzas y ... -
Control interno y gestión administrativa en los trabajadores de una municipalidad provincial del Cusco, 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)Acceso abiertoEn la presente investigación cuyo objetivo fue determinar la relación entre el control interno y gestión administrativa en los trabajadores de una municipalidad provincial del Cusco, 2023. El tipo de investigación fue ... -
Control interno y gestión de tesorería de una unidad ejecutora presupuestal del Ministerio del Interior, Lima, año 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEl trabajo presentado tuvo por finalidad determinar la relación entre el control interno y la gestión de tesorería de una unidad ejecutora presupuestal del Ministerio del Interior, Lima, año 2023. Para lograrlo, se optó ... -
El control interno y la gestión contable en la empresa CIA Transmetal SAC, Los Olivos, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación titulada El control interno y la gestión contable en la empresa CIA Transmetal SAC, Los Olivos, 2022, la cual tuvo como objetivo general establecer la relación entre el control interno y la ... -
Control interno y la gestión inventario de mercaderías del sector farmacéutico, provincia del Santa 2024
(Universidad César Vallejo, 2025)Acceso abiertoLa investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la relación entre el control interno y la gestión inventario de mercaderías del sector farmacéutico 2024. Asimismo, se asocia con el objetivo 8 de la ODS, ... -
Control interno y rendición de viáticos en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente tesis, denominada “Control interno y rendición de viáticos en el área de contabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local General Sánchez Cerro, Moquegua, 2020”, su objetivo de investigación es determinar ... -
Control interno y su incidencia en la gestión financiera en una empresa farmacéutica de la ciudad de Lima, 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoPara la elaboración del presente estudio se identificó como objetivo general, establecer la incidencia del control interno en la gestión financiera de una empresa farmacéutica de la ciudad de Lima, 2023, para lo que se ... -
Evaluación de la condición del pavimento rígido empleando el método PCI y fotogrametría aérea en el Jr. Beltrán Rivera, Puno - 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación denominado “Evaluación de la condición del pavimento rígido empleando el método PCI y fotogrametría aérea en el Jr. Beltrán Rivera, Puno - 2021”, tuvo como objetivo principal ... -
Gestión de abastecimiento y las adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UIT de la Municipalidad Distrital de Sauce, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl estudio tuvo como propósito poder determinar la relación existente entre la gestión de abastecimiento y las adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UIT, Municipalidad Distrital de Sauce, periodo 2021, respecto ... -
Influencia de control interno sobre los procesos de adquisición y contratación en la municipalidad provincial de Chucuito Juli, Puno - 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)Acceso abiertoEl propósito de la realización del presente estudio se desarrolló a partir del objetivo general planteado: Determinar cómo influye el control interno en los procesos de adquisición y contratación en la Municipalidad ...