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Auditoría de gestión y efectos en el control interno del área contable en empresas de venta de productos y servicios, Lima 2021
dc.contributor.advisor | Ramos Pantoja, Fernando Eliseo | |
dc.contributor.author | Delgado Méndez, Karen Janeth | |
dc.contributor.author | Ropa Rea, Maria Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T23:42:50Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T23:42:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/108366 | |
dc.description.abstract | Para el presente estudio titulado “Auditoría de gestión y su efecto en el control interno del área contable en empresas de venta de productos y servicios, Lima 2021”, planteamos como objetivo general, describir los efectos de la auditoría de gestión en el control interno del área contable en empresas de venta de productos y servicios, Lima 2021. La metodología de nuestra investigación es de un enfoque cuantitativo de tipo aplicada, diseño no experimental transversal y de alcance correlacional causal. La muestra que hemos considerado para el estudio estuvo conformada por 23 colaboradores de diferentes empresas. Como técnica de recolección se aplicó la encuesta y al cuestionario, como instrumento; el cual ha sido validado por expertos en el área. Para la prueba de normalidad, se utilizó a Shapiro - Wilk y para evaluar el nivel de correlación, se usó a Rho Spearman. De los resultados, partiendo de la correlación “Auditoría de gestión y control interno”, presentan una relación positiva media (𝜌 = 0.74), lo que significa que la auditoría de gestión tiene efecto en el control interno del área contable en empresas de venta de productos y servicios | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.title | Auditoría de gestión y efectos en el control interno del área contable en empresas de venta de productos y servicios, Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Auditoría | es_PE |
renati.advisor.dni | 25401438 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5346-6101 | es_PE |
renati.author.dni | 46399406 | |
renati.author.dni | 41380423 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Garnique Cruz, Bernabe Esteban | |
renati.juror | Muñoz Gomez, Alex Roger | |
renati.juror | Ramos Pamtoja, Fernando Eliseo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
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