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dc.contributor.advisorRengifo Amasifen, Roger Ricardo
dc.contributor.authorAzang Garcia, Yohanna
dc.contributor.authorRengifo Guerra, Geny
dc.date.accessioned2024-03-13T14:50:11Z
dc.date.available2024-03-13T14:50:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/135358
dc.description.abstractEl informe investigativo tuvo como objetivo Evaluar de qué manera el control interno incide en la gestión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente LTDA, año 2022, la metodología comprende un tipo de investigación básica, diseño no experimental, correlacional de corte transversal. La población y la muestra fueron el gerente general, administrador, auditor, contador y documentos financieros. Los instrumentos aplicados fueron la lista de cotejo, entrevista, guía de análisis documental. Los resultados relevantes demostraron que el 11% de las actividades de control interno no se efectúan de acuerdo con las normas y lineamientos que establece la organización, las deficiencias se centran en la falta de controles para la identificación de riesgos, no existe un apropiado monitoreo y evaluación de riesgos, no se establecen indicadores requeridos de riesgo para el sustento de información. La gestión financiera no presenta valores óptimos, dado que no sobrepasan los parámetros determinados por la institución, los índices de liquidez fueron 6.1% y 5.8% que no superan los 8%, los indicadores de rentabilidad con respecto al margen financiero 6.8%, no supera los 20%. Por lo tanto, se concluye que el control interno incide en la gestión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente LTDA, en vista que las deficiencias presentadas por el inadecuado control tuvieron injerencia en los indicadores financieros.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestión financieraes_PE
dc.subjectEvaluación de riesgoses_PE
dc.titleControl interno y gestión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente LTDA, año 2022es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeTarapotoes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionFinanzases_PE
renati.advisor.dni40842290
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0579-6928es_PE
renati.author.dni40034183
renati.author.dni01124422
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorBernales Vasquez, Renan
renati.jurorRuiz Correa, Sandra
renati.jurorRengifo Amasifen, Roger Ricardo
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.description.ligDesarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.es_PE
dc.description.rsuDesarrollo económico, empleo y emprendimientoes_PE
dc.description.odsTrabajo decente y crecimiento económicoes_PE
dc.description.modalitySEMIPRESENCIALes_PE


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