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dc.contributor.advisorAmes Coca, Martha Alicia
dc.contributor.authorCórdova Avila, Carmen Gavina
dc.date.accessioned2024-05-30T20:47:52Z
dc.date.available2024-05-30T20:47:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/141880
dc.description.abstractEl Tema de la presente investigación fue Control Interno y la Gestión de Tesorería de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima periodo 2013, la cual tuvo como objetivo principal identificar la contribución del Control Interno en la Gestión de Tesorería se analizó Control Interno como un proceso efectuado por el consejo de administración y todo el personal, tuvo como fin proporcionar un grado de seguridad razonable, conto con cinco componentes relacionados entre sí; entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión, los cuales provinieron del estilo propio del negocio integrados en el proceso de gestión. La Gestión de Tesorería permitió llevar una dirección eficiente de la financiación y liquidez, tuvo en cuenta cinco componentes; gestión y planificación, gestión de Liquidez, financiación de necesidades, tratamiento contable de las operaciones, índices y ratios. El tipo de investigación fue definido como descriptivo correlacional, diseño no experimental, de tipo básica. La población conformada por 10 trabajadores y la muestra fue el universo poblacional, el muestreo de tipo censal no probabilístico, la encuesta fue el instrumento utilizado, empleando la escala de medición Tipo Likert, validando para su utilización el juicio de expertos, en la confiabilidad el alfa de Cron Bach, así como para el procesamiento de los resultados el programa estadístico informático SPSS. La conclusión determinó que si existe una relación directa del Control Interno y la Gestión y planificación de Tesorería de una UGEL de Lima, periodo 2013.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestión de tesoreríaes_PE
dc.subjectEntorno de controles_PE
dc.subjectFinanciación de las necesidadeses_PE
dc.titleControl interno y la gestión de tesorería de una unidad de gestión educativa local de Lima, periodo 2013es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeLima Estees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionFinanzases_PE
renati.advisor.dni25685879
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3164-8032es_PE
renati.author.dni06557840
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorCifuentes La Rosa, Cesar
renati.jurorHuapaya Cuzcano, Jessica
renati.jurorAmes Coca, Martha
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.description.ligDesarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.es_PE
dc.description.rsuDesarrollo económico, empleo y emprendimientoes_PE
dc.description.odsTrabajo decente y crecimiento económicoes_PE
dc.description.modalityPRESENCIALes_PE


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