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Control interno y la gestión de tesorería de una unidad de gestión educativa local de Lima, periodo 2013
dc.contributor.advisor | Ames Coca, Martha Alicia | |
dc.contributor.author | Córdova Avila, Carmen Gavina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T20:47:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T20:47:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/141880 | |
dc.description.abstract | El Tema de la presente investigación fue Control Interno y la Gestión de Tesorería de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima periodo 2013, la cual tuvo como objetivo principal identificar la contribución del Control Interno en la Gestión de Tesorería se analizó Control Interno como un proceso efectuado por el consejo de administración y todo el personal, tuvo como fin proporcionar un grado de seguridad razonable, conto con cinco componentes relacionados entre sí; entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión, los cuales provinieron del estilo propio del negocio integrados en el proceso de gestión. La Gestión de Tesorería permitió llevar una dirección eficiente de la financiación y liquidez, tuvo en cuenta cinco componentes; gestión y planificación, gestión de Liquidez, financiación de necesidades, tratamiento contable de las operaciones, índices y ratios. El tipo de investigación fue definido como descriptivo correlacional, diseño no experimental, de tipo básica. La población conformada por 10 trabajadores y la muestra fue el universo poblacional, el muestreo de tipo censal no probabilístico, la encuesta fue el instrumento utilizado, empleando la escala de medición Tipo Likert, validando para su utilización el juicio de expertos, en la confiabilidad el alfa de Cron Bach, así como para el procesamiento de los resultados el programa estadístico informático SPSS. La conclusión determinó que si existe una relación directa del Control Interno y la Gestión y planificación de Tesorería de una UGEL de Lima, periodo 2013. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión de tesorería | es_PE |
dc.subject | Entorno de control | es_PE |
dc.subject | Financiación de las necesidades | es_PE |
dc.title | Control interno y la gestión de tesorería de una unidad de gestión educativa local de Lima, periodo 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.advisor.dni | 25685879 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3164-8032 | es_PE |
renati.author.dni | 06557840 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cifuentes La Rosa, Cesar | |
renati.juror | Huapaya Cuzcano, Jessica | |
renati.juror | Ames Coca, Martha | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
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