dc.contributor.advisor | Fernandez Pinedo, Veronica Margarita | |
dc.contributor.author | Alfaro Cauti, Nelida Carol | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T14:38:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T14:38:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/151895 | |
dc.description.abstract | La presente investigación resulta de importancia, puesto que pretende
otorgar una posible solución al problema que viene afectando al área de tesorería
de SIMA PERU S.A., por lo que se estableció como objetivo general: determinar la
incidencia del control interno en la mejora de la gestión de pagos.
La presente investigación es de tipo aplicada y de enfoque cuantitativo, de
diseño no experimental y corte transversal. Asimismo, se utilizaron métodos de
inclusión y exclusión para la selección de la muestra, esta estuvo conformada por
30 trabajadores de las áreas de tesorería de los centros operativos de Callao,
Chimbote e Iquitos de la empresa SIMA PERU SA. a los cuales se les realizó la
aplicación de la encuesta para la recolección de datos, que fue procesada mediante
el programa SPSS.
De los resultados obtenidos, la prueba de Rho Spearman aplicada a las
hipótesis fue menor a 0.05 y con un nivel de correlación de 0.682 en la hipótesis
general; se llegó a la conclusión de que, el control interno incide en la mejora de la
gestión de pagos, demostrando que un sistema de control interno en el área de
tesorería permite implementar una serie de acciones, políticas y métodos para un
mejor control y gestión de sus pagos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Políticas de cobranza | es_PE |
dc.subject | Pagos | es_PE |
dc.title | Control interno en la gestión de pagos en el área de tesorería de una empresa, Callao 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.advisor.dni | 32974995 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0508-6176 | es_PE |
renati.author.dni | 42019099 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Garcia Peralta, Jorge | |
renati.juror | Trinidad Macedo, Arnaldo Diogenes | |
renati.juror | Fernandez Pinedo, Veronica Margarita | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | SEMIPRESENCIAL | es_PE |