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dc.contributor.advisorMucha Paitán, Ángel Javier
dc.contributor.authorCasahuaman Padilla, Estefani
dc.contributor.authorUbillus Ortiz De Villate, Angie Perla
dc.date.accessioned2019-03-12T18:06:58Z
dc.date.available2019-03-12T18:06:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/29082
dc.description.abstractEn el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la evaluación del control interno y elaborar una propuesta de auditoria administrativa para la empresa de transporte Romsa E.I.R.L Chimbote, 2018 asimismo como manera de alcanzar dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: (1) Describir el control interno de la empresa. (2) Analizar el control interno de la empresa. (3) Evaluar el control interno de la empresa. (4) Plantear una propuesta de auditoria administrativa para la empresa de transporte Romsa E.I.R.L Chimbote, 2018. Para este trabajo de investigación se aplicó los instrumentos de recolección de datos tales como el cuestionario, teniendo como población a los 15 trabajadores , también se aplicó la ficha de observación de documentos y procedimientos con el fin de verificar los documentos y conocer cómo se llevan a cabo las actividades de la organización. Las técnicas e instrumentos utilizados sirvieron como apoyo y/o como un sustento para lograr alcanzar nuestro objetivo general. Por otro lado tenemos como conclusiones del trabajo de investigación lo siguiente: La empresa no cuenta con una área específica de control interno, los instrumentos de gestión se encuentran desactualizados, no cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo, asimismo la dirección no ha difundido la visión y misión de la empresa, por otro lado no cuentan con planes estratégicos ni mucho menos operativos, tampoco se evalúa el desempeño de los trabajadores, lo cual evidencia deficiencias de control interno.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_PE
dc.rightsAtribución 4.0 Internacionales_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.subjectControles_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectAuditoriaes_PE
dc.subjectAuditoría Administrativaes_PE
dc.subjectCOSO IIes_PE
dc.titleEvaluación del control interno y propuesta de una auditoría administrativa para la “empresa de Transporte Romsa E.I.R.L”Chimbote, 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeChimbotees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoría y Peritajees_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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