“Evaluación De Control Interno En El Área De Tesorería Y Su Incidencia En La Ejecución Del Gasto Público En La Municipalidad Distrital De San Rafael, Año 2017”
Fecha
2018Metadatos
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El presente trabajo de investigación se justificó en demostrar la incidencia que produce las
actividades de control interno en la ejecución del gasto público en la Municipal Distrital de
San Rafael. Los componentes de las actividades de control interno evaluados en la
municipalidad fueron: la administración de riesgos, las actividades de control y supervisión,
con sus respectivos indicadores, para ello se utilizó el diseño de investigación no
experimental bajo el enfoque cuantitativo, y de esta manera contrastar la hipótesis que se
planteó en el proyecto de tesis, el cual se expresó de la siguiente forma: El control interno
en el área de tesorería es deficiente e incide de manera negativa en la ejecución del gasto
público de la Municipalidad Distrital de San Rafael en el año 2017. Para lograr cumplir con
el objetivo de recolectar los datos, se elaboró y aplicó como instrumentos: la guía de
entrevista, con la cual nos informamos sobre las actividades que usualmente realiza sobre
los procesos del área de tesorería, otro instrumento fue la lista de cotejo, mediante la cual
identificamos las deficiencias u omisiones que se verificaron en el desarrollo de las
actividades de control y por último la guía de análisis documental, mediante el cual
revisamos documentación concerniente a las actividades de control interno. Luego de haber
recolectado toda la información pertinente, esta se procesó y analizó y se tuvo como
resultado que las actividades de control interno según nuestra escala de valoración tienen la
característica de débil (administración de riesgos y supervisión) e inapropiado (actividades
de control). Con las deficiencias identificadas se procedió a demostrar su efecto negativo en
la ejecución del gasto.
Colecciones
- Tarapoto [712]
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