El Control Interno En La Gestión Administrativa Del Área De Tesorería De La Municipalidad Distrital Ciudad De Eten-2018
Date
2018Metadata
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La investigación titulada El control interno en Gestión Administrativa del área de
Tesorería de la MDCE-2018, tuvo como objetivo implementar el control interno
para mejorar la gestión administrativa del área de recaudación del concejo
Distrital de Ciudad Eten – 2018. Se utilizó un diseño de investigación descriptivo
propositivo, permitiendo conocer la realidad del área de recaudación de la
Municipalidad. La población y muestra de objeto de estudio, a los quince
trabajadores vinculado directamente con el manejo y control de efectivo, entre
ellos: contador, gerente general, cajera, tesorera, administración y Finanzas,
Planificación y Presupuesto, y otros del área administrativa, a quienes se les
aplico la guía de observación y el cuestionario. Se concluye; que la
implementación del control interno en los procesos de caja, procesos de cheques,
efectivo, valores y proceso de compra del área de Tesorería de la MDCE-2018;
mejoró la gestión administrativa relacionada con la exactitud y control del saldo de
caja; seguridad razonable, control y custodia de cheques, efectivo y valores.
Asimismo, control y cumplimiento de requisitos para los procesos de adquisición
de bienes y servicios. Se recomendó; que la identificación y valoración de los
riesgos es un propósito del control interno; la detección oportuna de los riesgos
permitirá garantizar efectividad en las operaciones de tesorería, que la
información sea fluida y confiable y que se cumpla las normas técnicas para el
área de Tesorería del Sector Público.
Collections
- Chiclayo [2008]
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