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dc.contributor.advisorMontenegro Camacho, Luis Arturo
dc.contributor.authorNuñez Jimenez, Jessica Karina
dc.date.accessioned2019-05-29T22:38:15Z
dc.date.available2019-05-29T22:38:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/33469
dc.description.abstractLa investigación titulada El control interno en Gestión Administrativa del área de Tesorería de la MDCE-2018, tuvo como objetivo implementar el control interno para mejorar la gestión administrativa del área de recaudación del concejo Distrital de Ciudad Eten – 2018. Se utilizó un diseño de investigación descriptivo propositivo, permitiendo conocer la realidad del área de recaudación de la Municipalidad. La población y muestra de objeto de estudio, a los quince trabajadores vinculado directamente con el manejo y control de efectivo, entre ellos: contador, gerente general, cajera, tesorera, administración y Finanzas, Planificación y Presupuesto, y otros del área administrativa, a quienes se les aplico la guía de observación y el cuestionario. Se concluye; que la implementación del control interno en los procesos de caja, procesos de cheques, efectivo, valores y proceso de compra del área de Tesorería de la MDCE-2018; mejoró la gestión administrativa relacionada con la exactitud y control del saldo de caja; seguridad razonable, control y custodia de cheques, efectivo y valores. Asimismo, control y cumplimiento de requisitos para los procesos de adquisición de bienes y servicios. Se recomendó; que la identificación y valoración de los riesgos es un propósito del control interno; la detección oportuna de los riesgos permitirá garantizar efectividad en las operaciones de tesorería, que la información sea fluida y confiable y que se cumpla las normas técnicas para el área de Tesorería del Sector Público.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectGestión Administrativaes_PE
dc.subjectTesoreríaes_PE
dc.titleEl Control Interno En La Gestión Administrativa Del Área De Tesorería De La Municipalidad Distrital Ciudad De Eten-2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en Gestión Públicaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.nameMaestra en Gestión Públicaes_PE
dc.description.sedeChiclayoes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Posgradoes_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión de Políticas Públicases_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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