dc.contributor.advisor | Montenegro Camacho, Luis Arturo | |
dc.contributor.author | Nuñez Jimenez, Jessica Karina | |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T22:38:15Z | |
dc.date.available | 2019-05-29T22:38:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/33469 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada El control interno en Gestión Administrativa del área de
Tesorería de la MDCE-2018, tuvo como objetivo implementar el control interno
para mejorar la gestión administrativa del área de recaudación del concejo
Distrital de Ciudad Eten – 2018. Se utilizó un diseño de investigación descriptivo
propositivo, permitiendo conocer la realidad del área de recaudación de la
Municipalidad. La población y muestra de objeto de estudio, a los quince
trabajadores vinculado directamente con el manejo y control de efectivo, entre
ellos: contador, gerente general, cajera, tesorera, administración y Finanzas,
Planificación y Presupuesto, y otros del área administrativa, a quienes se les
aplico la guía de observación y el cuestionario. Se concluye; que la
implementación del control interno en los procesos de caja, procesos de cheques,
efectivo, valores y proceso de compra del área de Tesorería de la MDCE-2018;
mejoró la gestión administrativa relacionada con la exactitud y control del saldo de
caja; seguridad razonable, control y custodia de cheques, efectivo y valores.
Asimismo, control y cumplimiento de requisitos para los procesos de adquisición
de bienes y servicios. Se recomendó; que la identificación y valoración de los
riesgos es un propósito del control interno; la detección oportuna de los riesgos
permitirá garantizar efectividad en las operaciones de tesorería, que la
información sea fluida y confiable y que se cumpla las normas técnicas para el
área de Tesorería del Sector Público. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Control Interno | es_PE |
dc.subject | Gestión Administrativa | es_PE |
dc.subject | Tesorería | es_PE |
dc.title | El Control Interno En La Gestión Administrativa Del Área De Tesorería De La Municipalidad Distrital Ciudad De Eten-2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Políticas Públicas | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |