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Auditoría interna y la presentación de los estados financieros de las distribuidoras de productos masivos Los Olivos, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la correlación que existe
entre la auditoría interna y la presentación de los estados financieros, la investigación
fue de tipo aplicada, con diseño no experimental, ...
Acceso abierto
Repercusión del control interno en el área de caja chica de la Empresa Edén Express S.A.C. Chimbote, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación realizada en una organización dedicada a la actividad de
mensajería y operador logístico, por eso el objetivo fue determinar de qué manera
el control interno repercute en el área de caja chica de la ...
Acceso abierto
Implementación de control interno y gestión de operaciones de “Seguridad Acuario S.R.L”, Chimbote, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente tesis titulada “Implementación de Control Interno y Gestión de
Operaciones de Seguridad Acuario S.R.L., Chimbote, 2021”, se presenta con la
finalidad de obtener el título profesional como contador público por ...
Acceso abierto
Diagnóstico del control interno y propuesta una área de auditoría interna para la Empresa Constructora Serpec SRL, Nuevo Chimbote, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación tiene como objetivo de Diagnosticar el Control Interno y Proponer una Área de Auditoría Interna para la empresa Constructora Serpec SRL, Nuevo Chimbote, 2017. Tenemos como población la empresa ...
Control interno y la gestión de tesorería en una entidad de gobierno central del sector de justicia, Miraflores 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tiene como objetivo principal Identificar una relacion
significante el control interno y la gestión de tesorería en una entidad de gobierno
central del sector de justicia, Miraflores 2023. ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión de las existencias en la farmacia del Hospital General Jaén
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada: Sistema De Control Interno Para Mejorar La Gestión De Las Existencias En La Farmacia Del Hospital General Jaén , consignó como objetivo general Diseñar un sistema de control interno para ...
Acceso abierto
Auditoria interna y control contable en las empresas de conversión de papel, distrito San Juan de Lurigancho - Lima Metropolitana, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la auditoria
interna con el control contable en las empresas de conversión de papel, distrito
San Juan de Lurigancho-Lima Metropolitana, 2019. La base teórica ...
Acceso abierto
Incidencia del sistema de control de interno COSO I en la gestión de inventarios, productos Extragel y Universal SAC,2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente trabajo de investigación titulado: “Incidencia del Sistema de Control de
Interno COSO-I en la gestión de inventarios, Productos Extragel y Universal SAC,
2019”, plantea como objetivo principal determinar la ...
Acceso abierto
Auditoria de inventarios y el estado de situación financiera de las empresas comerciales ferreteras del distrito de Lima en el año 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
En la presente investigación sostiene como objetivo determinar la relación entre
la Auditoria de Inventarios con el Estado de Situación Financiera en las empresas
ferreteras del Cercado de Lima.
La metodología de la ...
Acceso abierto
El cumplimiento de rendición de viáticos y los componentes de Control Interno, en la UE 001 Administración Central – MINAGRI-2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
El estudio que se presenta, pretendió como objetivo general determinar el grado de
relación entre el cumplimiento de la rendición de viáticos y los componentes del
control interno en la UE 001 Administración Central – ...
Acceso abierto