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Mostrando ítems 101-110 de 606
Propuesta de un sistema de control interno para mejorar la gestión de inventarios en el área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial Luya – Lamud
(Universidad César Vallejo, 2021)
Este trabajo nace bajo los cuestionamientos y presencia de inconvenientes que tienen particularmente instituciones estatales con respecto al manejo de sus inventarios, así como en el área de abastecimiento, pues si bien ...
Acceso abierto
Auditoria forense y su incidencia en las licitaciones de las empresas constructoras seleccionadas por la Municipalidad de Lima 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El actual estudio de investigación titulada “Auditoria forense y su incidencia en
las licitaciones de las empresas constructoras seleccionadas por la
municipalidad de lima 2020”, cuyo objetivo fue Analizar si la Auditoría ...
Acceso abierto
Auditoría interna y su influencia en la gestión económica - financiera de las empresas industriales de papel, Lima Cercado, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tiene como como objetivo determinar si la auditoría
interna influye en la gestión económica - financiera de las empresas industriales de
papel en el Cercado de Lima 2019. La importancia del ...
Control interno y su influencia en la gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tiene como titulo “ Control interno y su influencia en la
gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019”, se
llevo a cabo con el objetivo general de determinar de ...
Acceso abierto
El control interno y los procesos de gestión logística de la Municipalidad Distrital de Sayán, año 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación abordó el tema Control interno y los procesos de
gestión logística de la Municipalidad distrital de Sayán, año 2019, donde se
demostró que el control interno se relaciona directamente con los ...
Acceso abierto
La auditoría administrativa y el control interno en la clínica Jaén S.A.C., 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente proyecto de investigación titulada “la auditoría administrativa y el control
interno en la clínica Jaén S.A.C., 2020”, cuyo objetivo general fue Determinar el
grado de relación que existe entre la auditoria ...
Acceso abierto
Control Interno para fortalecer la eficiencia administrativa de la empresa ALH Group, Piura 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tuvo como objetivo general establecer el fortalecimiento del control interno en la eficiencia administrativa de la empresa ALH Group, Piura 2019, a través del análisis del ambiente en el cual se ...
Acceso abierto
Control interno y el gasto público en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, periodo 2019 – 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tiene por objetivo establecer la incidencia del control
interno en el gasto público en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, periodo
2019 – 2020. Se utilizó un diseño no experimental de ...
Acceso abierto
Gestión administrativa y control interno en “Profesionales de Mantenimiento y Limpieza S.A.C.”, Pueblo Libre, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente tesis fue titulada Gestión administrativa y control interno en
“Profesionales de Mantenimiento y Limpieza S.A.C.”, Pueblo Libre, 2021 . El
objetivo fue determinar la relación entre la gestión administrativa ...
Acceso abierto
Implementación del control interno en el área de caja y su impacto en el efectivo disponible de la empresa Maquiceas Grupo Huaman S.A.C., Juliaca del 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar de qué manera la
implementación del control interno en el área de caja impacta en el efectivo
disponible de la empresa Maquiceas Grupo Huaman S.A.C., el ...
Acceso abierto