Implementación del control interno en el área de caja y su impacto en el efectivo disponible de la empresa Maquiceas Grupo Huaman S.A.C., Juliaca del 2021
Fecha
2021Metadatos
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar de qué manera la
implementación del control interno en el área de caja impacta en el efectivo
disponible de la empresa Maquiceas Grupo Huaman S.A.C., el tipo de investigación
aplicada de enfoque cuantitativo de diseño cuasi-experimental, teniendo la muestra
el área de caja de la empresa Maquiceas Grupo Huaman S.A.C., Juliaca del 2021
de los meses de setiembre 2020 a mayo 2021, así como dos colaboradores del
área de caja y el gerente general de la empresa, de la misma el instrumento se
aplicó la entrevista, análisis documental y la observación para analizar la
información sobre cada una de las variables y se concluyó que al no contar con
políticas, procedimientos y formatos adecuadas para el área de caja trae
problemas potenciales en la liquidez de la empresa.
Como resultado de la implementación de las políticas se mejoró el control en el área
de caja porque lo están poniendo en práctica todo lo implementado y a su vez se
está cumpliendo con lo planteado en cuanto a obtener de manera real el efectivo
disponible con lo que cuenta la empresa para las inversiones que se tengan que
realizarse en su momento.
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