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Mostrando ítems 111-120 de 1037
Control interno y su incidencia en la gestión de tesorería de la municipalidad provincial de Chota, 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada: Control Interno y su Incidencia en la Gestión de
Tesorería de la Municipalidad Provincial de Chota, 2018. Tuvo como objetivo determinar la
incidencia que tiene el control interno en ...
Acceso abierto
El control interno y su relación con la gestión de inventarios en la empresa Chefoods S.A.C., Periodo 2018 – 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general determinar la
relación entre el control interno y la gestión de inventarios de la empresa
Chefoods S.A.C., durante el periodo 2018-2019; la metodología ...
Acceso abierto
Control interno y depreciación en la Unidad Ejecutora Red de Salud San Francisco durante el período 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La revisión permanente de la eficiencia del sistema de control interno
constituye una parte esencial de las responsabilidades administrativas y
contables de una institución. La presente investigación tuvo como objetivo
general ...
Acceso abierto
Control interno y rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general Determinar la
relación entre el control interno con la rentabilidad de la empresa Maíz Olguita
Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020. La investigación ...
El control interno y los estados financieros de la municipalidad distrital de Haquira, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Las Municipalidades requieren ejecutar en sus procedimientos y actividades un
eficiente y adecuado control interno, que les permita controlar la información y los
procesos contables de manera fiable, logrando con ello ...
Acceso abierto
Informes de auditoría y la implementación de recomendaciones en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación tuvo por objetivo, determinar la relación entre los informes de
auditoría y la implementación de recomendaciones en la gestión de la Sede del
Gobierno Regional de Ayacucho, 2021. Estudio desarrollado ...
Acceso abierto
Efecto de la gestión administrativa - contable en la situación económica y financiera del Grupo COEMP S.A.C Trujillo año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
En la presente investigación se planteó a la Gerencia ya que se pudo detectar que
la empresa no cuenta con una gestión Administrativa-Contables; por lo cual
laboraban de manera empírica sin tener una meta establecida por ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El estudio desarrollado consideró como finalidad determinar la incidencia del
control interno en la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019.
Así mismo tiene como objetivos secundarios analizar la relación ...
La gestion por procesos y el control interno de operaciones en la empresa Taviexport S.R.L., Los Olivos 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
Este estudio se propuso caracterizar cómo se entrelazan la gestión de procesos
y el control interno de las operaciones en Taviexport S.R.L., Los Olivos 2019.
Metodológicamente fue un estudio de tipo aplicado con un nivel ...
Acceso abierto
Control interno y su relación con la gestión administrativa de Compartamos Financiera. Agencia Las Mercedes, Piura, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objetivo principal de este estudio fue determinar la relación entre la variable
control interno y la variable gestión administrativa en Compartamos Financiera S.A.
Agencia Las Mercedes. Esta investigación tuvo un ...
Acceso abierto