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Control interno de mercadería y las ventas en la empresa Difer Perú S.A.C, en el distrito de Santiago de Surco 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada “Control interno de mercadería y las ventas en la
empresa Difer Perú SAC, en el distrito de Santiago de Surco 2018”. Tiene como objetivo
general determinar de qué manera el control ...
Acceso abierto
Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente tesis “Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de
transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018”, cuyo diseño no
experimental. El tipo es aplicado, descriptivo y correlacional ...
Acceso abierto
Auditoría interna y su influencia en la gestión económica - financiera de las empresas industriales de papel, Lima Cercado, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tiene como como objetivo determinar si la auditoría
interna influye en la gestión económica - financiera de las empresas industriales de
papel en el Cercado de Lima 2019. La importancia del ...
Drawback y su incidencia en la liquidez de una empresa exportadora de productos plásticos, San Juan de Lurigancho 2014-2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
La investigación actual denominada Control interno y gestión de las cuentas por
cobrar en hoteles de primera clase, del distrito de Miraflores - 2019 tuvo como
objetivo general saber si la gestión de ingresos se está ...
Control interno y gestión de las cuentas por cobrar en hoteles de primera clase, del distrito de Miraflores - 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
La investigación actual denominada Control interno y gestión de las cuentas por
cobrar en hoteles de primera clase, del distrito de Miraflores - 2019 tuvo como
objetivo general saber si la gestión de ingresos se está ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión de riesgos en la Municipalidad Distrital de Paucas – 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
En el presente estudio se tuvo como objetivo general determinar la relación entre
el control interno y la gestión de riesgos en la Municipalidad en estudio. La
metodología de la investigación fue de aplicada de enfoque ...
Acceso abierto
Control interno y las adquisiciones de bienes menores a 8 UIT del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, año 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación intitulada “Control Interno y las Adquisiciones de
Bienes menores a 8 UIT del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, año
2019”, tuvo como objetivo identificar la relación entre el control ...
Acceso abierto
Auditoría Interna y su relación con la Gestión Contable de las entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
La actual investigación titulada: “Auditoría Interna y su relación con la Gestión
Contable de las entidades prestadoras de salud del distrito de Miraflores,
2017” tiene como objetivo fundamental determinar la relación ...
Auditoría interna y su influencia en el control de horas extras de la empresa Precotex S.A.C, Ate, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente tesis es de tipo aplicada, cuyo objetivo es explicar la influencia
de la auditoría interna en el control de horas extras de la empresa Precotex
S.A.C, Ate, 2022. Empresa dedicada a la confección de prendas y ...
Acceso abierto
Fortalecimiento de control interno y su impacto en la gestión del área de abastecimiento, municipalidad de Copallin – Bagua
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto del
control interno en el área de abastecimiento de la municipalidad de Copallin –
Bagua, 2021, considerando una metodología de enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto