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Control interno y su relación con la rentabilidad de la empresa IMESAC, Distrito Santa Anita-2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
El objetivo de la presente investigación fue: Determinar de qué manera el control
interno se relaciona con la rentabilidad de la Empresa IMESAC, distrito Santa Anita
2017. El presente trabajo establece la importancia que ...
Control interno de inventarios y la utilidad en la empresa PROMACEM S.A., provincia del Cusco, año 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
Un aspecto relevante en las empresas es el control interno de inventarios, el
cual presenta deficiencias en muchas de ellas por cuanto no es desarrollado
adecuadamente, de acuerdo a los estándares internacionales, trayendo ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de caja de la empresa Distribuciones del Páramo E.I.R.L., Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2021)
En la investigación se planteó como objetivo principal, proponer un sistema de
control interno para la mejora en la gestión del área de caja de la empresa
Distribuciones del Páramo EIRL, la metodología fue de tipo básica, ...
Acceso abierto
Auditoría interna y su incidencia en los inventarios de la Empresa Cables Eléctricos Brande S.A.C., Chincha-2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente informe de investigación titulado Auditoría interna y su incidencia
en los inventarios de la Empresa Cables Eléctricos Brande S.A.C., Chincha-2021
tiene como proposito Determinar la incidencia de la Auditoría ...
Acceso abierto
Control interno de almacén y la gestión contable en Multicopias Mary E.I.R.L., Chimbote - 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo determinar si el control interno de
almacén se relaciona con la gestión contable en Multicopias Mary E.I.R.L., 2022.
La metodología utilizada fue de tipo básica; de diseño no ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión del patrimonio en la Corporación de Negocios Huascarán SAC, Lima, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación que se elaboró en la Corporación de Negocios Huascarán SAC
determinó la relación existente entre el control interno y la gestión del patrimonio,
debido a la relevancia de los datos obtenidos, que radicó ...
Acceso abierto
Control interno y el manejo de fondos de caja chica, en las empresas mineras de San Isidro, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación se desarrolló con el objetivo determinar cómo se
relacionan el control interno y el manejo de fondos de caja chica. En nuestro país, la
contraloría general de la república (CGR) gubernamentalmente ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión contable en la junta de usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén, San Ignacio, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente estudio tiene como propósito determinar la relación del control interno
con la gestión contable en la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén,
San Ignacio, 2021, con una metodología de tipo aplicada, ...
Acceso abierto
Auditoria de cumplimiento y rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Ayacucho – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
Esta investigación se fundamentó en cumplir con el objetivo general:
Determinar cómo se relaciona la Auditoria de Cumplimiento y la Rendición de
Cuentas de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno de, Ayacucho - 2021. ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y la rentabilidad de Sandra S.A.C. 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación titulada Auditoría Financiera y la Rentabilidad De Sandra
S.A.C., habiéndose desarrollado la investigación en el año 2021, ha tenido como
objetivo demostrar que un examen a las finanzas de la ...
Acceso abierto