Buscar
Mostrando ítems 31-40 de 53
Control interno y su efecto en el servicio de hospedaje Los Portales en el distrito de Olmos- Lambayeque, 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo, determinar el efecto del control
interno en el servicio de hospedaje Los Portales en el distrito de Olmos-
Lambayeque, 2019. En el estudio la población la conformó los ...
Acceso abierto
Control interno y rendición de cuentas en la dirección de administración de la Gerencia Regional de educación Cusco 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del control interno
sobre la rendición de cuentas en la Dirección de Administración de la Gerencia
Regional de Educación Cusco en el año 2020. Esta ...
Acceso abierto
Auditoria de cumplimiento como herramienta para mejorar la gestión administrativa en la unidad de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación se titula: “Auditoria de cumplimiento como herramienta
para mejorar la gestión administrativa en la unidad de abastecimiento de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, 2020”, se planteó como ...
Acceso abierto
El control interno como herramienta de gestión para mejorar los procedimientos logísticos de la empresa Ecorpint E.I.R.L, Piura – 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente tesis titulada El control interno como herramienta de gestión
para mejorar los procedimientos logísticos de la empresa Ecorpint E.I.R.L, Piura
– 2020, se elaboró con el objetivo de determinar en qué medida ...
Acceso abierto
Control interno de créditos y cobranzas y los estados financieros, de una empresa financiera en Piura, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación estuvo direccionado a analizar las cuentas por
cobrar y cómo estas se relacionan en los estados financieros de una entidad
financiera, la misma que mostraba baja eficiencia con relación a la ...
Acceso abierto
El control interno y la estructura salarial de la empresa Crefinsa E.I.R.L., Arequipa 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
Este estudio: “El control interno y la estructura salarial de la empresa Crefinsa
E.I.R.L., Arequipa 2021”, cuyo objetivo principal determinar la relación del control
interno con la estructura salarial de la empresa ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y la rentabilidad de Sandra S.A.C. 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación titulada Auditoría Financiera y la Rentabilidad De Sandra
S.A.C., habiéndose desarrollado la investigación en el año 2021, ha tenido como
objetivo demostrar que un examen a las finanzas de la ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y gestión financiera de la empresa Cistel Perú SAC, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación “Sistema de control interno y gestión financiera de la
empresa Cistel Perú SAC, año 2021”, tiene como finalidad buscar la determinación
del nivel de relación entre el Control Interno y la Gestión ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y los estados financieros de la empresa JEF Servicios Generales S.A.C., 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar de qué manera la
auditoría financiera incide en los estados financieros de la empresa JEF Servicios
Generales S.A.C. La investigación fue de tipo básica de ...
Acceso abierto
El control interno y su incidencia en la gestión financiera de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tiene como objetivo Determinar la incidencia entre el
control interno y la gestión financiera en la D.R. de Agricultura Madre de Dios, 2021.
El tipo de investigación fue básica, con un diseño ...
Acceso abierto