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Mostrando ítems 881-890 de 917
Evaluación de las acciones de control y su relación con la toma de decisiones en el área de créditos y cobranza de la empresa LUCKY MOTORS PERÚ S.R.L. de la ciudad de Tarapoto año 2013
(Universidad César Vallejo, 2014)
En el complejo y competitivo mundo de los negocios, aun cuando las empresas cuenten con
magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, es necesario
el empleo de instrumentos de gestión ...
Sistema de control interno para mejorar la gestión de cobranzas de la Empresa CHIRA VISIÓN TV SRL, Piura
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo proponer un sistema de control interno
para mejorar la gestión de cobranzas de la empresa Chira Visión TV S.R.L. Piura,
como metodología de la investigación fue descriptiva – ...
Acceso abierto
Control interno y el fraude en las MYPES del sector comercio: Distribuidora e Importadora Farmacéutica S.A.C., Chimbote, 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
La investigación que tiene como título “Control interno y el fraude en las MYPES del
sector comercio: Distribuidora e importadora Farmacéutica S.A.C., Chimbote, 2022”, el
objeto es determinar de qué manera el control ...
Acceso abierto
El control interno y la calidad de servicio en la empresa HOTEL MARVENTO S.A.C., Chimbote, 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
En esta investigación, se tuvo como objetivo principal, determinar la relación entre
el control interno y la calidad de servicio en la empresa HOTEL MARVENTO S.A.C.,
Chimbote, 2022. El tamaño de la muestra correspondió ...
Acceso abierto
Gestión financiera y control interno en la Municipalidad Distrital de Chugur, 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
El presente estudio titulado “Gestión financiera y control interno en la Municipalidad
Distrital de Chugur, 2023”, tiene como objetivo determinar la eficacia de la gestión
financiera y el control interno en dicha entidad. ...
Acceso abierto
El control interno y su incidencia en el área de finanzas de la empresa Constructora Frael S.A.C. periodo 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia del control interno en
el área de finanzas de la empresa Constructora Frael S.A.C. periodo 2022.
Debido a que se midió el grado de correlación entre las variables, ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de recursos humanos en la Municipalidad Distrital Cáceres del Perú – 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar la relación que
existe entre Control Interno y Gestión de Recursos Humanos en la Municipalidad
Distrital Cáceres del Perú - 2023.
Metodológicamente el ...
Acceso abierto
Evaluación del control interno efectuado en la ejecución presupuestal de obras de la municipalidad distrital de Morales - año 2009
(Universidad César Vallejo, 2011)
El principal objetivo de este trabajo de investigación es • describir los resuhados
obtenidos en la evaluaci6n del control interno del piesupuesto de obras de la
Municipalidad distrital de Morales, ejecutado en el periodo ...
Evaluación de control interno y su incidencia en la ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Huimbayoc 2012 – 2013
(Universidad César Vallejo, 2014)
En el complejo y competitivo mundo de la gestión pública, aun cuando las municipalidades tiene
organización administrativa adecuada y jurídica así como la formulación de sus planes
estratégicos es necesario el empleo de ...
Propuesta, basada en el informe coso, componente supervisión y monitoreo, para mejorar el control interno en las guardias hospitalarias del Hospital II-2 Tarapoto - periodo 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
Se propone "EVALUACIÓN Y PROPUESTA, BASADA EN EL INFORME
COSO, COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO, PARA
MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN LAS GUARDIAS
HOSPITALARIAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL
HOSPITAL 11-2 ...