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Mostrando ítems 1-10 de 37
Análisis del control interno y las cuentas por pagar en la empresa Análisis Clínicos ML SAC, distrito San Isidro, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de determinar cuál es
la relación que existe entre el análisis de control interno y las cuentas por pagar en la
empresa Análisis Clínicos ML SAC, distrito ...
Acceso abierto
Análisis del control interno en las operaciones bancarias en una institución financiera de Piura, 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel del
control interno en las operaciones bancarias de una institución financiera de Piura, 2018, lo
cual se sustentó en la teoría de Control ...
Acceso abierto
Control interno y estados financieros en las empresas de fabricación y venta de calzados, Lima Metropolitana, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente tesis titulada “Control interno y estados financieros en las
empresas de fabricación y ventas de calzado, en Lima Metropolitana, 2019”, tuvo
como objetivo general determinar de qué modo el control interno se ...
Sistema de control interno y su efecto en la gestión administrativa del Instituto Nacional Materno Perinatal, Cercado de Lima, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación denominada Sistema de Control Interno y su efecto
en la Gestión Administrativa del Instituto Nacional Materno Perinatal, Cercado de
Lima, 2019, tuvo como objetivo general determinar el efecto ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y flujo de efectivo en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente estudio tuvo por objetivo general fue determinar la relación entre el
sistema de control interno y flujo de efectivo en el área de tesorería de la
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. Para poder cumplir ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y los estados financieros en las empresas de transporte urbano en el distrito de Puente Piedra, año 2018
(Universidad César Vallejo, 2021)
En el proyecto de investigación titulada “Auditoria Financiera y los Estados en las
Empresas de Transporte Urbano en el Distrito de Puente Piedra, 2018”, el propósito
de esta investigación es dar a conocer como la auditoría ...
Acceso abierto
Control interno y su relación con la rentabilidad de la empresa distribuidora WPH – Cusco 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
A nuestro trabajo de investigación le dimos el nombre de : “Control interno y su
relación con la rentabilidad de la empresa distribuidora WPH – Cusco 2019”, en el
cual se tiene como objetivo el determinar la relación que ...
Acceso abierto
Control interno del área de logística y situación financiera de una empresa comercializadora de motos, Lima 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación, como objetivo es determinar el control interno del Área de Logística
y su incidencia en la Situación Financiera, para esto se consideró un enfoque
cuantitativo, tipo aplicada diseño no experimental, la ...
Acceso abierto
El control interno y rentabilidad empresarial en la empresa comercial Inversiones Marbeth EIRL, periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El control interno es considerada como una herramienta de gestión que
contribuye al desarrollo y logro de objetivos de una organización, para su
correcto desarrollo se requiere la implementación de un sistema de ...
Acceso abierto
Rendición de cuentas y su Incidencia en los estados financieros en Kandy Corporación S.A.C., Nuevo Chimbote 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La empresa Kandy Corporación S.A.C., ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote
y dedicada a la pesca marítima para consumo humano directo y venta de envases
dado que pertenecen a la cadena de producción destinada al sector ...
Acceso abierto