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Mostrando ítems 1-10 de 13
Sistema de control interno y flujo de efectivo en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente estudio tuvo por objetivo general fue determinar la relación entre el
sistema de control interno y flujo de efectivo en el área de tesorería de la
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. Para poder cumplir ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y los estados financieros en las empresas de transporte urbano en el distrito de Puente Piedra, año 2018
(Universidad César Vallejo, 2021)
En el proyecto de investigación titulada “Auditoria Financiera y los Estados en las
Empresas de Transporte Urbano en el Distrito de Puente Piedra, 2018”, el propósito
de esta investigación es dar a conocer como la auditoría ...
Acceso abierto
Control interno y su relación con la rentabilidad de la empresa distribuidora WPH – Cusco 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
A nuestro trabajo de investigación le dimos el nombre de : “Control interno y su
relación con la rentabilidad de la empresa distribuidora WPH – Cusco 2019”, en el
cual se tiene como objetivo el determinar la relación que ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y la rentabilidad de la Empresa Fossal S.A.A, Surco, periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objeto de la tesis fue determinar de qué manera una auditoría financiera
puede relacionarse, influir, incidir en la rentabilidad, la eficiencia, los objetivos y el
control de una empresa, en este caso se utilizó para ...
Acceso abierto
Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Automecánica San Miguel S.R.L., Chimbote - 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación denominada “Control interno de inventarios y su
incidencia en la rentabilidad de la empresa Automecánica San Miguel S.R.L., Chimbote
- 2020.”, tuvo como propósito determinar la incidencia del ...
Acceso abierto
Control interno y los estados financieros de las Mypes comerciales del Cercado de Lima – 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
Este estudio tuvo propósito: Determinar la relación del control interno y los
estados financieros de la Mypes comerciales del Cercado de Lima- 2021, Para
llegar al objetivo se hizo uso de una metodología de tipo básica, ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión financiera en una empresa de servicios en la ciudad de Trujillo
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación se basó en determinar el efecto del control interno en la
gestión financiera en una empresa de servicios de la ciudad de Trujillo; así mismo,
se planteó de manera específica identificar el nivel ...
Acceso abierto
Control interno y gestión financiera de la empresa S&N Corporación Peruana SAC, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el control
interno influye en la gestión financiera de la empresa S&N Corporación
Peruana SAC, 2020, la metodología se estableció bajo tipo de investigación
aplicado, ...
Acceso abierto
Control interno y su efecto en el servicio de hospedaje Los Portales en el distrito de Olmos- Lambayeque, 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo, determinar el efecto del control
interno en el servicio de hospedaje Los Portales en el distrito de Olmos-
Lambayeque, 2019. En el estudio la población la conformó los ...
Acceso abierto
Auditoria de cumplimiento como herramienta para mejorar la gestión administrativa en la unidad de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación se titula: “Auditoria de cumplimiento como herramienta
para mejorar la gestión administrativa en la unidad de abastecimiento de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, 2020”, se planteó como ...
Acceso abierto