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Control interno del área de compras y su influencia en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de residuos sólidos metálicos del distrito de Comas, año 2013
(Universidad César Vallejo, 2013)
El presente trabajo de investigación titulado "Control Interno del área de
compras y su influencia en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de
residuos sólidos metálicos del distrito de Comas, año 2013". En ...
Evaluación y propuesta del control interno basado en el componente evaluación de riesgo del informe coso, para mejorar la gestión de las unidades de transporte de la dirección regional de transporte y comunicaciones San Martín en el periodo 2010.
(Universidad César Vallejo, 2013)
La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo analizar el control interno
y diseñar propuesta basada en el informe COSO componente evaluación de riesgo, que
mejorara la operatividad de las operaciones ...