Listar Chiclayo por tema "Auditoría interna"
Mostrando ítems 1-5 de 5
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Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general diseñar un Programa de auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de Distribuidora Regalado. Se trabajó con una muestra de cinco colaboradores ... -
El control interno y la gestión contable en la junta de usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén, San Ignacio, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente estudio tiene como propósito determinar la relación del control interno con la gestión contable en la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén, San Ignacio, 2021, con una metodología de tipo aplicada, ... -
Fortalecimiento de control interno y su impacto en la gestión del área de abastecimiento, municipalidad de Copallin – Bagua
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto del control interno en el área de abastecimiento de la municipalidad de Copallin – Bagua, 2021, considerando una metodología de enfoque cuantitativo, ... -
Sistema de control interno para mejorar la gestión de las existencias en la farmacia del Hospital General Jaén
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación titulada: Sistema De Control Interno Para Mejorar La Gestión De Las Existencias En La Farmacia Del Hospital General Jaén , consignó como objetivo general Diseñar un sistema de control interno para ... -
Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de caja de la empresa Distribuciones del Páramo E.I.R.L., Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEn la investigación se planteó como objetivo principal, proponer un sistema de control interno para la mejora en la gestión del área de caja de la empresa Distribuciones del Páramo EIRL, la metodología fue de tipo básica, ...