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Mostrando ítems 1-9 de 9
Plan de auditoría financiera para evaluar la razonabilidad de los estados financieros, empresa Hotel Central Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente trabajo de investigación se planteó como objetivo General: “Proponer un
Plan de Auditoría Financiera para Evaluar la Razonabilidad de los Estados Financieros
de la empresa Hotel Central Chiclayo”. Desarrollándose ...
Acceso abierto
Auditoría financiera para mejorar la gestión del pasivo y patrimonio de la empresa JC American Inmobiliaria S.A.C., Pimentel
(Universidad César Vallejo, 2020)
Esta investigación tuvo como objetivo general, realizar una Propuesta de
Auditoría Financiera para mejorar la gestión del pasivo y patrimonio de la empresa
JC American Inmobiliaria S.A.C., Pimentel. Se analizó los Estados ...
Acceso abierto
Planeamiento de auditoría de las cuentas por cobrar, para mejorar la gestión de cobranza del Molino los Ángeles S.R.L
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada, Planeamiento de auditoría de las cuentas por
cobrar, para mejorar la gestión de cobranza del Molino Los Ángeles S.R.L, tiene
como objetivo general: Diseñar un plan de auditoría para ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la gestión de tesorería de la municipalidad provincial de Chota, 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada: Control Interno y su Incidencia en la Gestión de
Tesorería de la Municipalidad Provincial de Chota, 2018. Tuvo como objetivo determinar la
incidencia que tiene el control interno en ...
Acceso abierto
Sistema de control interno en el área de inventarios en la empresa comercializadora de licores, Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada Sistema de control interno en el área de
inventarios en la empresa comercializadora de licores, Chiclayo, presentó como
objetivo general, determinar de qué manera el control interno ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la gestión del abastecimiento de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
(Universidad César Vallejo, 2020)
En la presente tesis, se tuvo como objetivo determinar la influencia del Control Interno en
la Gestión del Abastecimiento de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza,
para lo cual en la variable de control ...
Plan de auditoría operativa y control de los activos de Unidades de Transportes de la Empresa EPSEL SA, Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general elaborar un plan de
auditoría operativa para mejorar la gestión de los activos de unidades de transportes
en la empresa. Metodológicamente se contextualiza ...
Acceso abierto
Control interno en el área de ventas y su incidencia con la rentabilidad de la empresa Kalito Distribuciones S.R.L, Jaén
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación denominada “Control Interno en el área de ventas y su incidencia
en la Rentabilidad de la empresa Distribuciones Kalito” S.R.L, Jaén, enfocada en determinar
la incidencia entre la variable ...
Auditoría de gestión para mejorar la eficiencia de la Sub Gerencia recursos humanos de la municipalidad de José Leonardo Ortiz
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada Auditoría de Gestión para mejorar la
eficiencia de la Sub Gerencia Recursos Humanos de la Municipalidad de José
Leonardo Ortiz, tiene como objetivo principal, plantear una auditoría ...
Acceso abierto