Listar Lima Norte por tema "Eficacia"
Mostrando ítems 1-8 de 8
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Auditoría de gestión y efectos en el control interno del área contable en empresas de venta de productos y servicios, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoPara el presente estudio titulado “Auditoría de gestión y su efecto en el control interno del área contable en empresas de venta de productos y servicios, Lima 2021”, planteamos como objetivo general, describir los ... -
Auditoría de recursos humanos y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga pesada del distrito de Comas, año 2015
(Universidad César Vallejo, 2015)El presente trabajo de investigación titulado "Auditoria de recursos humanos y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga pesada del distrito de Comas, año 2015", se realizo con el objetivo ... -
Auditoría interna y la gestión de las empresas de seguridad en el distrito de San Miguel, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa actual investigación cuyo título es “Auditoría interna y la gestión de las empresas de seguridad en el distrito de San Miguel, 2018”, considera como objetivo principal determinar la relación de la auditoría integral ... -
Control interno y gestión financiera en la empresa Tecnología Médica Import S.A.C., distrito de Los Olivos 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación “Control Interno y Gestión Financiera en la Empresa Tecnología Médica Import S.A.C, Distrito De Los Olivos, 2021”, su finalidad fue buscar la determinación del nivel de relación entre el Control Interno ... -
Control interno y los procesos administrativos en un centro educativo en la Región del Callao, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEl objetivo general de esta investigación es: Determinar la relación del control interno en los procesos administrativos de un centro educativo particular de la Región Callao. Emplea métodos cuantitativos, así como diseños ... -
Control interno y sistema de costos por órdenes de producción de la Empresa Fábrica de Ambientes de Metal y Madera S.A. del distrito de San Juan de Lurigancho de la provincia de Lima, Perú al 2016
(Universidad César Vallejo, 2016)Se realizó la investigación titulada “Control Interno y Sistema de Costos por Órdenes de Producción de la empresa Fabrica de Ambientes de Metal y Madera S.A. del distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima, ... -
El control interno y su incidencia en los estados financieros de las agencias de aduana en el distrito del Callao, periodo 2015
(Universidad César Vallejo, 2016)La investigación titulada: “Control interno y su incidencia en los estados financieros de las agencias de aduanas en el distrito del callao,periodo 2015”. Tiene como objetivo principal analizar la incidencia del control ... -
Morosidad del impuesto predial y su influencia en la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Tambopata Madre de Dios, periodo 2020-2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl siguiente trabajo, se realizó con el objetivo de establecer una propuesta de mejorar la recaudación tributaria y por ende disminuir el índice de morosidad de la Municipalidad Provincial de Tambopata, así mismo ...