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Mostrando ítems 61-70 de 71
Auditoria forense y su relación en la prevención de fraude en la ejecución de obras en las empresas constructoras – Huaraz – 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada “Auditoria forense y su relación en la
prevención de fraude en la ejecución de obras en las empresas constructoras –
Huaraz – 2019”, tiene como objetivo general, determinar la relación ...
Acceso abierto
Auditoria forense y la prevención del fraude en las empresas de tercerización, Miraflores, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El mercado global de la auditoria forense viene creciendo en la última década, debido a que a las operaciones de fraude económico se van en aumento. En el país, en algunas empresas dedicadas a la tercerización de servicios ...
El sistema de control interno y la ejecución del gasto en la Sucamec 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tiene objetivo determinar la relación del
sistema de control interno con la ejecución del gasto en la Sucamec durante el
periodo 2020, este propósito busca que en la relación entre ...
Acceso abierto
Saneamiento contable y su incidencia en la información del estado de situación financiera en la UGEL Espinar, 2018-2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente estudio, tiene como objetivo general determinar la incidencia del
saneamiento contable en el estado de situación financiera en la UGEL - Espinar,
2018 – 2020. La Metodológica utilizada tiene un enfoque ...
Acceso abierto
El sistema de control interno y su relación con la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Pichari
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente Investigación que pongo a consideración es un trabajo de tesis titulado:
“El Sistema de Control Interno y su relación con la Gestión Administrativa de la
Municipalidad Distrital de Pichari”. Que tiene por ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la gestión de almacén de la Unidad Ejecutora 002 – Inictel-UNI – Lima 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera el
Control Interno influye en la Gestión de Almacén de la Unidad Ejecutora 002 Inictel-
UNI – Lima 2019.
La metodología es de tipo aplicada, ...
Acceso abierto
Aplicación del control interno para mejorar la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Megantoni, La Convención, Cusco – 2020.
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar si la Aplicación del Control
Interno se constituye en una herramienta para mejorar la Gestión Administrativa de
la Municipalidad Distrital de Megantoni, La Convención, ...
Acceso abierto
Control interno y la gestión de cuentas por cobrar comerciales de las empresas de Transporte de Carga, Surquillo, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente tesis tuvo como objetivo principal analizar la relación del Control
Interno y la gestión de Cuentas por Cobrar Comerciales de las empresas de
Transporte de Carga, Surquillo, 2020, el cual fue desarrollado ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y su incidencia en la gestión administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación, “Auditoria financiera y su incidencia en la gestión administrativa de la
cooperativa de ahorro y crédito Santa María Magdalena, Ayacucho 2019”, planteó
como objetivo general: Determinar de qué manera ...
Acceso abierto
El control previo y la gestión administrativa en la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el control previo y la
gestión administrativa en la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, 2021, siendo ...
Acceso abierto