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Mostrando ítems 21-30 de 33
Control interno para el mejoramiento de la gestión contable de la empresa Métrica Andina S.A.C, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El informe de investigación titulado “Control interno para el mejoramiento de
la gestión contable de la empresa Métrica Andina S.A.C., Lima 2021, tuvo como
objetivo principal determinar como el control interno influye ...
Acceso abierto
Auditoría gubernamental y su relación con los hallazgos de auditoría en el Instituto Tecnológico de la Producción, San Isidro 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
Nuestra investigación, tiene como objetivo, determinar la relación que existe entre
la auditoría gubernamental y los hallazgos de auditoria; así mismo, determinar la
relación existente entre control gubernamental y las ...
Acceso abierto
Auditoría de cumplimiento y su efecto en la ejecución presupuestaria de las municipalidades del cono sur, Lima 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación, tiene como objetivo evaluar que efecto tiene la
Auditoría de cumplimiento en la ejecución presupuestaria de las Municipalidades
del cono sur, Lima y su finalidad es que los funcionarios, ...
Acceso abierto
Gestión de control de inventarios y percepción de rentabilidad de las empresas del sector Maderero, Mariano Melgar - Arequipa, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Esta investigación ha sido titulada “Gestión de control de inventario y Percepción
de rentabilidad de las empresas del Sector Maderero Mariano Melgar-Arequipa,
2020”, cuyo objetivo general es analizar la gestión de ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en el fraude en una empresa comercializadora de cerámicos, Arequipa 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación titulada “El control Interno y su incidencia en el
fraude en una empresa comercializadora de cerámicos, Arequipa 2021” tuvo como fin
general señalar la incidencia del control interno ...
Acceso abierto
El sistema de control interno y la ejecución del gasto en la Sucamec 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tiene objetivo determinar la relación del
sistema de control interno con la ejecución del gasto en la Sucamec durante el
periodo 2020, este propósito busca que en la relación entre ...
Acceso abierto
Saneamiento contable y su incidencia en la información del estado de situación financiera en la UGEL Espinar, 2018-2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente estudio, tiene como objetivo general determinar la incidencia del
saneamiento contable en el estado de situación financiera en la UGEL - Espinar,
2018 – 2020. La Metodológica utilizada tiene un enfoque ...
Acceso abierto
El sistema de control interno y su relación con la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Pichari
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente Investigación que pongo a consideración es un trabajo de tesis titulado:
“El Sistema de Control Interno y su relación con la Gestión Administrativa de la
Municipalidad Distrital de Pichari”. Que tiene por ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la gestión de almacén de la Unidad Ejecutora 002 – Inictel-UNI – Lima 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera el
Control Interno influye en la Gestión de Almacén de la Unidad Ejecutora 002 Inictel-
UNI – Lima 2019.
La metodología es de tipo aplicada, ...
Acceso abierto
Aplicación del control interno para mejorar la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Megantoni, La Convención, Cusco – 2020.
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar si la Aplicación del Control
Interno se constituye en una herramienta para mejorar la Gestión Administrativa de
la Municipalidad Distrital de Megantoni, La Convención, ...
Acceso abierto