Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 233
El control interno del personal y su influencia en la rentabilidad de la empresa Grupo Frava S.A.C. 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
El presente trabajo de investigación tiene como título “El control interno del
personal y su influencia en la rentabilidad de la empresa GRUPO FRAVA S.A.C.
2022”, tiene como principal tarea establece la relación que ...
Acceso abierto
Control interno y la gestión financiera en la empresa SBC TRADING S.A.C., 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presenta investigación tuvo el propósito determinar la relación entre el control
interno y la gestión financiera en la empresa SBC TRADING S.A.C., 2022. Cuyo
enfoque fue cuantitativo, básico, no experimental en la que ...
Acceso abierto
Control interno y gestión financiera en la empresa Q & G QUALYTY GROUP S.R.L, Lima – 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre control interno y
gestión financiera en la empresa Q & G Qualyty Group S.R.L., Lima – 2023.
Constituyó un estudio de tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño ...
Acceso abierto
Análisis del control interno y las cuentas por pagar en la empresa Análisis Clínicos ML SAC, distrito San Isidro, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de determinar cuál es
la relación que existe entre el análisis de control interno y las cuentas por pagar en la
empresa Análisis Clínicos ML SAC, distrito ...
Acceso abierto
Control Interno en el manejo de efectivo del área de Caja en las Empresas Constructoras del distrito de Lima 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
La investigación “El Control Interno en el manejo de efectivo del área de caja de las
empresas constructoras en el distrito de Lima 2020”, se elaboró con el objetivo de
explicar la influencia que tiene el control interno ...
Acceso abierto
Control interno y depreciación en la Unidad Ejecutora Red de Salud San Francisco durante el período 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La revisión permanente de la eficiencia del sistema de control interno
constituye una parte esencial de las responsabilidades administrativas y
contables de una institución. La presente investigación tuvo como objetivo
general ...
Acceso abierto
Control interno y rentabilidad de la empresa Maíz Olguita Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general Determinar la
relación entre el control interno con la rentabilidad de la empresa Maíz Olguita
Sociedad Anónima Cerrada, Tarapoto, 2020. La investigación ...
El control interno y los estados financieros de la municipalidad distrital de Haquira, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Las Municipalidades requieren ejecutar en sus procedimientos y actividades un
eficiente y adecuado control interno, que les permita controlar la información y los
procesos contables de manera fiable, logrando con ello ...
Acceso abierto
Informes de auditoría y la implementación de recomendaciones en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación tuvo por objetivo, determinar la relación entre los informes de
auditoría y la implementación de recomendaciones en la gestión de la Sede del
Gobierno Regional de Ayacucho, 2021. Estudio desarrollado ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El estudio desarrollado consideró como finalidad determinar la incidencia del
control interno en la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019.
Así mismo tiene como objetivos secundarios analizar la relación ...