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Control interno y su relación con la gestión logística de compras del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
El estudio realizado en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno en 2023
tuvo como finalidad analizar la relación existente entre los procesos y la gestión
logística, así como el control interno. La gestión ...
Acceso abierto
Influencia de control interno sobre los procesos de adquisición y contratación en la municipalidad provincial de Chucuito Juli, Puno - 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
El propósito de la realización del presente estudio se desarrolló a partir del objetivo
general planteado: Determinar cómo influye el control interno en los procesos de
adquisición y contratación en la Municipalidad ...
Acceso abierto
Evaluación del control interno en las cuentas por cobrar de la empresa Botica Magistral Peruana EIRL 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
Este estudio se centró en analizar la evaluación del control interno en las cuentas
por cobrar de la empresa Botica Magistral Peruana EIRL del año 2022. La
metodología aplicada es de enfoque cualitativo, con diseño ...
Acceso abierto
La conciliación bancaria y la gestión financiera en la Dirección de Tesorería de la Marina de Guerra del Perú, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación titulada “La Conciliación Bancaria y la Gestión
Financiera en la Dirección de Tesorería de la Marina de Guerra del Perú, 2022”,
tuvo como finalidad determinar la relación entre la ...
Acceso abierto
Control interno y gestión financiera en la empresa Q & G QUALYTY GROUP S.R.L, Lima – 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre control interno y
gestión financiera en la empresa Q & G Qualyty Group S.R.L., Lima – 2023.
Constituyó un estudio de tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño ...
Acceso abierto
Control interno en la rentabilidad de una empresa Holding, distrito de Comas 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de incidencia del control
interno en la rentabilidad de una empresa holding, Distrito de Comas 2022. Para
este estudio se utilizó la metodología tipo aplicada con ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión administrativa de la municipalidad del centro poblado San Francisco, departamento Moquegua, Año 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación presentó por objetivo principal determinar la
relación entre el control interno y la gestión administrativa de la Municipalidad del
Centro Poblado San Francisco Moquegua en el año 2022, el estudio ...
Acceso abierto
Control interno de inventarios y rentabilidad en la empresa V y S Distribuciones y Droguería S.A.C., Juliaca, 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación del
control interno de inventarios y rentabilidad de la empresa V y S Distribuciones y
Droguería S.A.C., Juliaca, 2023, de tal forma la investigación ...
Acceso abierto
El control interno y su relación con la gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de Desaguadero, 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
La investigación tuvo como objetivo general Evaluación de la Relación entre el
Control Interno y la Gestión Administrativa en la Municipalidad Distrital de
Desaguadero durante el año 2023. La metodología fue tipo aplicada, ...
Acceso abierto
Control interno y cumplimiento de las tasas judiciales en la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el control interno y el
cumplimiento de las tasas judiciales en la corte superior de justicia de Madre de Dios,
2023. La metodología empleada se basó en ...
Acceso abierto