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Mostrando ítems 31-40 de 225
Auditoría interna y su influencia en la gestión económica - financiera de las empresas industriales de papel, Lima Cercado, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tiene como como objetivo determinar si la auditoría
interna influye en la gestión económica - financiera de las empresas industriales de
papel en el Cercado de Lima 2019. La importancia del ...
Control interno y su influencia en la gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tiene como titulo “ Control interno y su influencia en la
gestión por procesos de las Mypes del sector comercial en San Isidro 2019”, se
llevo a cabo con el objetivo general de determinar de ...
Acceso abierto
Control interno de inventarios y toma de decisiones en una empresa ferretera en la provincia de Cutervo 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
Se estudió a una empresa ubicada en la provincia de Cutervo departamento de
Cajamarca, dedicada a la venta de artículos y herramientas de ferretería en general,
con el objetivo de determinar el efecto del control interno ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de almacenes en la empresa Multiservicios Alfre, Ayacucho - 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
En países desarrollados o subdesarrollados, se deberá establecer un control
interno lo cual permite progresar económicamente, con métodos coordinados,
medidas adoptadas a la organización, con la finalidad de salvaguardar ...
Acceso abierto
Control interno del área de logística y situación financiera de una empresa comercializadora de motos, Lima 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación, como objetivo es determinar el control interno del Área de Logística
y su incidencia en la Situación Financiera, para esto se consideró un enfoque
cuantitativo, tipo aplicada diseño no experimental, la ...
Acceso abierto
Auditoría de gestión y efectos en el control interno del área contable en empresas de venta de productos y servicios, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
Para el presente estudio titulado “Auditoría de gestión y su efecto en el control
interno del área contable en empresas de venta de productos y servicios, Lima
2021”, planteamos como objetivo general, describir los ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de tesorería en la Municipalidad Distrital de Alto Pichigua – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación cumple con la objetividad de alcanzar con lo que se ha
establecido la correlación existente entre los variables independientes y dependientes en los que
consiste el control interno y ...
Acceso abierto
Control interno en las cuentas por cobrar de la Corporación AJEPER S.A.C. Perú 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
En la presente investigación, la problemática se expresa: ¿De qué
manera influye el control interno en las cuentas por cobrar de la empresa
Corporación AJEPER S.A.C. Perú 2021? Considerando la hipótesis: El control
interno ...
Acceso abierto
Auditoría operativa y recursos directamente recaudados en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, Lima Metropolitana 2020-2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El estudio científico: “Auditoria Operativa y Recursos Directamente Recaudados en
la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, Lima
Metropolitana 2020-2021; tuvo como Objetivo: Determinar ...
Acceso abierto
Control previo y su relación con los estados financieros de la unidad de gestión educativa local 03, La Victoria 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El propósito de esta investigación, pretende determinar la incidencia que existe
entre Control Previo y Estados Financieros. El control previo, es fundamental para
las entidades públicas y empresas privadas, siendo que ...
Acceso abierto