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Mostrando ítems 51-60 de 225
Control interno y su incidencia en la gestión de tesorería de la Municipalidad Provincial de Huamalíes, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El objetivo del estudio se centró en determinar la medida en que el control interno
incide en la gestión de tesorería de la Municipalidad Provincial de Huamalíes, 2021;
para ello se empleó una metodología de tipo ...
Acceso abierto
Control interno y su efecto en la rentabilidad en una empresa de servicios generales, Chosica, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
En la actualidad el control interno y la rentabilidad, viene tomando mucha
importancia para lograr resultados favorables en las utilidades en toda organización
económica. Este estudio tuvo como objetivo determinar el ...
Control interno y su influencia en el presupuesto del teatro de la UNI Lima, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La tesis tiene como objetivo general determinar como el control interno influye en
el presupuesto del Teatro de la UNI Lima 2021. La metodología empleada fue de
tipo básica, con nivel explicativo, conteniendo una población ...
Acceso abierto
Control interno y gestión financiera en el servicio de cardiología de un centro de atención médica, Arequipa, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
Como en todo proceso de investigación, es importante el informe de los resultados
obtenidos y dar a conocer el aporte que se da a la comunidad científica. En esta
ocasión este trabajo tuvo como objetivo fue determinar ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la gestión financiera en empresas del régimen Mype tributario, sector textil, La Victoria - 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia del control interno en la
gestión financiera de las empresas del régimen Mype tributario, sector Textil, La
Victoria, 2022, del aspecto metodológico, se tiene ...
Acceso abierto
Control previo y su ejecución en el gasto público en una entidad del estado, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación titulada “CONTROL PREVIO Y SU EJECUCIÓN EN EL
GASTO PUBLICO EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO, 2021” tiene como objetivo
general determinar la relación entre dichas variables. Una de las principales
...
Acceso abierto
Implementación del control interno frente al riesgo de fraude de una Mype en Lima – 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación da a conocer como objetivo general: Determinar la
influencia del sistema de control interno frente al riesgo de fraude en una Mype en
Lima - 2022, para lo cual se ejecutó un estudio de enfoque ...
Acceso abierto
Control interno y toma de decisiones de una empresa fabricadora de autopartes, Lima, 2021-2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
El control interno y las toma de decisiones es importante en las actividades de las
organizaciones a nivel mundial. Se planteo como objetivo determinar el efecto del
control interno y la toma de decisiones. La investigación ...
Acceso abierto
Control interno y cuentas por pagar de la empresa Monsanto Perú S.A. Ica, período 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo Analizar la relación del control interno
y las cuentas por pagar en la empresa Monsanto Perú SA Ica, período 2020. Un
mecanismo de control interno es de alta relevancia para ...
Acceso abierto
Control interno y los ingresos no reconocidos de los servicios de capacitación minera del distrito de San Luis, Lima, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la relación entre el
control interno y los ingresos no reconocidos de los servicios de capacitación
minera del distrito de San Luis, Lima 2020 el cual se realizó ...
Acceso abierto