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Control interno y la percepción de rendición de cuentas del personal contratado, sede central del Gobierno Regional, Arequipa, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La rendición de cuentas es el proceso por medio del cual los encargados de manejar
fondos públicos reportan periódicamente el uso de dichos recursos y devuelven el
saldo, por otro lado, el control interno engloba las ...
Acceso abierto
Auditoría de cumplimiento y la gestión de la liquidación financiera de obras en el Gobierno Regional de Ayacucho, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo Analizar la relación
entre la Auditoría de cumplimiento y la Gestión de la Liquidación Financiera de
obras en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2020. En el ...
Acceso abierto
Auditoria tributaria preventiva en las contingencias tributarias en la empresa Tamara E.I.R.L, Villa El Salvador, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la
auditoria tributaria preventiva en las contingencias tributarias en empresa Tamara
E.I.R.L, Villa El Salvador, 2021. El tipo fue aplicado ...
Acceso abierto
Control interno y rendición de encargos internos en la Municipalidad distrital de Pisac. Cusco, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El Control Interno, es uno de los indicadores más importantes en el ámbito
administrativo, lo cual, se genera por el incumplimiento de la aplicación de
lineamiento y directivas vigentes en la entidad y la escasa asistencia ...
Acceso abierto
Auditoría financiera y la rentabilidad de la Empresa Fossal S.A.A, Surco, periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objeto de la tesis fue determinar de qué manera una auditoría financiera
puede relacionarse, influir, incidir en la rentabilidad, la eficiencia, los objetivos y el
control de una empresa, en este caso se utilizó para ...
Acceso abierto
Auditoría interna y gestión de riesgo en empresas automotriz, distrito de San Isidro, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El actual trabajo de investigación está referida a la Auditoría Interna y la gestión de
riesgo en empresas Automotriz en el distrito de San isidro, un sector en continuo
crecimiento, que no solo genera el aumento de ...
Acceso abierto
Auditoría interna y la rentabilidad de las concesionarias de automóviles del distrito de Surquillo, Año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación titulada “Auditoría interna y la rentabilidad en las
concesionarias de automóviles del distrito de Surquillo, Año 2020”, cuyo objetivo
principal fue determinar la relación entre l aauditoria ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de caja chica de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La finalidad de este estudio fue determinar la relación entre el control interno y el
manejo adecuado de la caja chica de la Corte Superior de Justicia de San Martín,
2020, realizado bajo enfoque cuantitativo, con ...
Acceso abierto
Control previo y ejecución de pagos del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, provincia de Nasca-Ica, periodo 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente tesis titulada “El control previo y ejecución de pagos en el Hospital
Ricardo Cruzado Rivarola, periodo 2020”, tiene como objetivo conocer si el control
previo se relaciona directamente con el procedimiento ...
Acceso abierto
Auditoría de cumplimiento y los procedimientos de selección de contrataciones de bienes y servicios en la municipalidad distrital de Limatambo-Cusco, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo tiene como objetivo principal Poder determinar la relación que
existe de la auditoria de cumplimiento frente al procedimiento de selección de la
Municipalidad de Limatambo, años 2020, en su metodología ...
Acceso abierto