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Mostrando ítems 1-10 de 39
Estudio del control interno y liquidez en el área de contabilidad en la Empresa Peruana de Combustibles S.A. - San Isidro - 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
Estudio del control interno y Liquidez en el área de contabilidad en la empresa
Peruana de Combustibles S.A.- San Isidro - 2017. Tuvo como Objetivo General
Determinar cómo se relaciona el estudio del control interno con ...
Acceso abierto
Auditoría gubernamental y control interno en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La tesis realizada, nació de la importancia que tiene la Auditoría gubernamental y Control Interno en las entidades públicas del estado, se ha realizado con el objetivo de demostrar la relación existente. La auditoría ...
Acceso abierto
Control interno y la percepción de rendición de cuentas del personal contratado, sede central del Gobierno Regional, Arequipa, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La rendición de cuentas es el proceso por medio del cual los encargados de manejar
fondos públicos reportan periódicamente el uso de dichos recursos y devuelven el
saldo, por otro lado, el control interno engloba las ...
Acceso abierto
Control interno y activos fijos de la Municipalidad de Lima, 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación se planteó como objetivo general determinar la relación
entre control interno y activos fijos de la Municipalidad de Lima, 2020. Para tal
efecto, la metodología fue de enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
Actividades de control interno y rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer E.I.R.L., Distrito Cusco periodo 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada “Actividades de Control Interno y Rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer E.I.R.L., Distrito Cusco periodo 2019”, donde se tiene como objetivo principal: “Describir la relación que ...
Control interno y rendición de encargos internos en la Municipalidad distrital de Pisac. Cusco, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El Control Interno, es uno de los indicadores más importantes en el ámbito
administrativo, lo cual, se genera por el incumplimiento de la aplicación de
lineamiento y directivas vigentes en la entidad y la escasa asistencia ...
Acceso abierto
Auditoría operativa y recursos directamente recaudados en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, Lima Metropolitana 2020-2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El estudio científico: “Auditoria Operativa y Recursos Directamente Recaudados en
la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, Lima
Metropolitana 2020-2021; tuvo como Objetivo: Determinar ...
Acceso abierto
Auditoría interna y la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Pallpata - Cusco, Periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación titulado la auditoría interna y la
ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Pallpata - Cusco,
Periodo 2021. El objetivo es demostrar el grado de correlación entre ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de tesorería en la municipalidad distrital de Cuyocuyo, departamento de Puno, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el
control interno y la gestión de tesorería en la Municipalidad distrital de Cuyocuyo,
departamento de Puno, año 2021. La metodología fue de ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa comercializadora de frutas Corporación Zeland E.I.R.L., Juliaca, Puno, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
En este trabajo se tiene como objetivo general determinar si el control interno
incide en la rentabilidad de la empresa comercializadora de frutas corporación
zeland -E.I.R.L. Juliaca 2021,donde se usa el método cuantitativo ...
Acceso abierto