Search
Now showing items 11-20 of 62
Evaluación y propuesta de acciones de control basado en la auditoría integral, para prevenir el fraude y la corrupción, en la sede central del gobierno regional de San Martín en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
El presente trabajo de investigación se focaliza en la situación de que en la sede
central del Gobierno Regional de San Martín, se desconocen las causas de las
deficiencias de control interno, que conllevan a la comisión ...
Evaluación y propuesta de acciones de control utilizando los componentes de actividades de control y evaluación de riesgos para mejorar la gestión del área de abastecimiento de la municipalidad distrital de Bajo Biavo de la provincia de Bellavista, durante el periodo 2012
(Universidad César Vallejo, 2012)
La visión tradicional de un sistema de control interno lleno de controles
formales donde solo es posible conocer si se cumple o no lo reglamentado, va
dando paso a un nuevo enfoque donde se va más allá del proceso ...
Control interno en el almacén y la rentabilidad de la Empresa Ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada “Control interno en el almacén y la rentabilidad de la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017”, tiene por objetivo general determinar de qué manera el control ...
Control interno de existencias y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones y Representaciones FVC, Saposoa 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
El presente estudio tuvo como tema central: “Control interno de existencias y su
incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones y Representaciones FVC,
Saposoa 2017”. Misma, que fue de enfoque cuantitativa, de ...
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Courier San Martín S.A.C. de Tarapoto 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada “Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la
empresa Courier San Martín S.A.C. de Tarapoto 2017, tiene por objetivo determinar la
incidencia de las actividades del control ...
Control Interno y la calidad del gasto de la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Cáceres Juanjui, 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el control interno y la calidad
del gasto de la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Cáceres Juanjui, 2019. La
investigación fue básica, con diseño ...
Acceso abierto
Eficacia del control interno en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Cacatachi, 2017-2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
Esta presente investigación determinó el nivel de eficacia de control interno en
la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Cacatachi en el periodo
2017 al 2020, la metodología empleada es aplicada no ...
Acceso abierto
Mecanismos de control interno de almacén y su impacto en los resultados económicos de la farmacéutica “Popular”, Rioja 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente estudio tuvo como objetivo Determinar el impacto de los mecanismos de
control interno de almacén en los resultados económicos de la farmacéutica “Popular”,
Rioja 2020. El tipo de investigación fue aplicada, ...
Acceso abierto
Auditoría gubernamental y su influencia en la gestión administrativa en el gobierno regional San Martín 2019 – 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la auditoría
gubernamental en la gestión administrativa en el Gobierno Regional San Martín 2019
– 2020. El tipo de investigación fue aplicada, con diseño ...
Acceso abierto
Control interno y gestión administrativa de la empresa ECOPERU Consultores y Contratistas Generales S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación pretende como objetivo general: Determinar los efectos
del Control Interno en la Gestión Administrativa en la empresa de servicio de
construcción ECOPERÚ Consultores y Contratistas Generales ...
Acceso abierto