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Propuesta de un sistema de control interno para el almacén de repuestos en la Empresa Macromar S.A.C -Paita 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación se ha desarrollado con la finalidad de proponer
un sistema de control interno en el área de almacén de repuestos de la empresa
Macromar S.A.C, Paita 2019, basado en el enfoque de COSO. El estudio ...
La situación financiera y su relación con la toma de decisiones de la empresa Sinelcon Perú, períodos 2016-2017
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general
determinar la relación de la situación financiera en la toma de decisiones en
la empresa Sinelcon Perú SAC durante los años 2016-2017. Como parte de
la ...
Acceso abierto
Evaluación del control interno en el Centro de Aplicación Harvard Collage de la Universidad César Vallejo. Piura, 2018
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación denominada: Evaluación del control interno en el Centro
de aplicación Harvard College de la Universidad César Vallejo, Piura año
2018,con el propósito evaluar el control interno de dicha institución. El ...
Acceso abierto
Control interno del área de tesorería en la gestión administrativa de la empresa Saga Falabella s.a. periodo: 2018 del distrito de Castilla - Piura
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general
analizar la influencia del control interno del área de tesorería en la gestión
administrativa de la empresa Saga Falabella S.A., planteó una metodología
aplicada ...
Acceso abierto
Análisis de los factores del sistema de control interno en la empresa constructora Compact Maquinarias SAC. Piura, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación, se realizó en la Empresa Constructora Compact
Maquinarias SAC. Cuyo objetivo general fue analizar los factores del sistema de
control interno y su desarrollo en la empresa constructora Compact ...
Acceso abierto
Evaluación de la NIA 400 como determinante de mejora del control interno promotora Génesis SAC. Piura, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tuvo como objetivo principal, evaluar la NIA 400 como
determinante de mejora del control interno de la empresa Promotora Génesis SAC,
con la finalidad de mejorar los procesos utilizados, para ...
Acceso abierto
Control interno de los viáticos y la información financiera de la Municipalidad Provincial de Paita, 2019 – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera el
control interno de los viáticos incide en la información financiera de la Municipalidad
Provincial de Paita, 2019 – 2021. Se utilizó el ...
Acceso abierto
Control interno y rentabilidad en la Librería Lujan SAC. provincia de Sullana, Piura - 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El objetivo general de la investigación fue determinar el nivel de dependencia del
control a nivel interno y la rentabilidad en la Librería Lujan SAC, provincia de
Sullana, Piura – 2021. Usando una metodología con enfoque ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y su incidencia en la gestión financiera de la municipalidad distrital de Asillo–Puno, período 2021
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente indagación abordó el estudio del sistema de control interno y su
incidencia en la gestión financiera en la municipalidad distrital de Asillo-Puno, 2021.
Para el desarrollo, se empleó la metodología cuantitativa, ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de inventarios en la ferretería industrial Mimbela E.I.R.L. provincia Sullana, Piura – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
Esta investigación se fundamentó en cumplir con el objetivo general: determinar de
qué manera el control interno se relaciona con la gestión de inventarios en la
ferretería industrial Mimbela E.I.R.L. provincia Sullana, ...
Acceso abierto