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Mostrando ítems 1-10 de 17
Control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en una municipalidad distrital. Lima, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
En las entidades del Estado las contrataciones no se encuentran adecuadamente
controladas o inspeccionadas antes y después de la adquisición, ocasionando un
perjuicio económico al Estado, como es el caso del aumento ...
Acceso abierto
Influencia del control interno y gestión administrativa de la tesorería en la Municipalidad de Puno, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El sistema de tesorería es la base de la gestión financiera del Estado, ya que es
el sistema financiero que regula y gobierna las actuaciones de las instituciones
del Estado y es parte integrante y esencial del régimen ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y gestión administrativa de la municipalidad distrital de Huacaschuque departamento de Ancash. Año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre el
sistema de control interno y la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de
Huacaschuque, departamento de Ancash. Año 2021, para ...
Acceso abierto
Implementación de un sistema de control previo en la información contable en una Municipalidad provincial, Perú 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
El título de esta investigación es “La Implementación de un sistema de control
previo y la información contable de una Municipalidad Provincial, Perú 2022”, cuyo
objetivo de estudio es describir y analizar la dificultad ...
Acceso abierto
Control interno y contrataciones de bienes y servicios en una municipalidad provincial, Puno 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente tesis se enmarcó en la línea de investigación Reforma y modernización
del Estado. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el control
interno y las contrataciones de bienes y servicios ...
Acceso abierto
Gestión administrativa y control interno en la Gerencia de administración y Finanzas en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Cajamarca, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigacion tiene como objetivo general: establecer la relación entre
gestión administrativa y control interno en la gerencia de administración y finanzas
en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, ...
Acceso abierto
Control interno y ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Aramango
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente informe titulado control interno y ejecución presupuestal en la
Municipalidad Distrital de Aramango, tiene como objetivo principal determinar la
relación entre el control interno y la ejecución presupuestal ...
Acceso abierto
Control interno y contrataciones públicas en el marco de la reconstrucción con cambios en la Municipalidad de Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente indagación tiene como fin prioritario establecer la correlación entre el
Sistema de Control Interno y las contrataciones públicas en el marco de la
Reconstrucción con Cambios (RCC) en la MPCH, para ello la ...
Acceso abierto
Control interno y la ejecución presupuestal de la Municipalidad de Pimentel
(Universidad César Vallejo, 2022)
El objetivo principal de esta investigación pudo ser confirmado en este trabajo:
Determinar la influencia del control interno en la ejecución presupuestal de la
Municipalidad de Pimentel en el ejercicio fiscal 2021; la ...
Acceso abierto
Control interno y la gestión de compras públicas en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el control
interno se relaciona con la gestión de compras públicas en la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas, 2021. Siendo el diseño de la ...
Acceso abierto