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dc.contributor.advisorEsteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro
dc.contributor.authorManrique Guanilo, Nadia Verushka
dc.date.accessioned2020-12-09T02:05:03Z
dc.date.available2020-12-09T02:05:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/49941
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación, tiene como objetivo evaluar si el control interno de compras en las obras incide en la rentabilidad de la empresa MYCSA S.A ubicado en San Martin de Porres, 2018. La importancia del estudio radica en que la empresa Mycsa, dedicada al rubro de construcción, no cuenta con un control interno en las obras que están en diferentes provincias, lo cual incide en la rentabilidad. Por ende, se busca demostrar que el control interno sería la mejor opción para evitar irregularidades, riesgos y baja rentabilidad. La investigación fue desarrollada con la teoría de Rodríguez y Anaya para la primera variable llamada control interno de compras y Castro para la segunda variable rentabilidad, además con la recopilación y análisis de distintos textos estudiados por autores que abordan conceptos teóricos relacionados a las dos variables en estudio; control interno de compras y rentabilidad. En este trabajo el tipo de investigación es aplicada, con diseño no experimental y nivel explicativo. Además, se usó como instrumento de recolección de datos un cuestionario de 27 preguntas a 30 trabajadores de la empresa MYCSA S.A. Dicho instrumento, fue validado por 3 expertos en la materia, para medir la confiabilidad se aplicó el coeficiente dos mitades y para la comprobación de las hipótesis se realizó mediante la prueba chi – cuadrado. En esta investigación se llegó a la conclusión que el control interno de compras en las obras incide en la rentabilidad de la empresa MYCSA S.A – San Martín de Porres, periodo 2018.en_US
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectToma de decisioneses_PE
dc.subjectEmpresas - Rentabilidades_PE
dc.subjectEmpresas - Control internoes_PE
dc.subjectEmpresas - Utilidadeses_PE
dc.titleControl interno de compras en las obras y su incidencia en la rentabilidad de la empresa MYCSA S.A., S.M.P-2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeLima Nortees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaes_PE
renati.advisor.dni17846910
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4168-0850es_PE
renati.author.dni73703928
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorChipana Chipana, Hilario
renati.jurorEsteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro
renati.jurorIbarra Fretell, Walter
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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