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dc.contributor.advisorMoreno Rodríguez, Augusto Ricardo
dc.contributor.authorHeredia Rodas, Rosa María Santos
dc.contributor.authorMurga Santos, Lorena Mirella
dc.date.accessioned2021-02-10T14:34:26Z
dc.date.available2021-02-10T14:34:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/52776
dc.description.abstractLa siguiente investigación tuvo el propósito Analizar el Sistema de Control Interno para mejorar la Gestión Administrativa del Consorcio Empresarial Centurión, 2019. La investigación es estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental; se miden la variable dependiente e independiente, de las cuales son: Sistema de Control Interno y Gestión Administrativa. Se obtuvo la información mediante la encuesta que se aplicó a 15 trabajadores del Consorcio Empresarial Centurión. Los resultados serán mostrados en tablas estadísticas detalladamente. Los objetivos específicos son: Describir el control interno de la empresa se concluyó que se encuentra incompleta e ineficiente ya que 54% respondieron que en la empresa no existe supervisión,47 % no cuentan con política de incentivos; Describir la Gestión Administrativa se concluyó que se encuentra ineficiente ya que 73% no cuenta con un plan estratégico, además 67% no cuentan con un plan operativo; Comparar el Sistema de Control Interno con modelo coso concluimos que la empresa si cumple con algunos principios del modelo COSO III. Recomendándose mejorar los componentes deficientes del Sistema de Control Interno donde exista políticas de incentivos, disminuir en lo posible, las deficiencias encontradas de la Gestión Administrativa para lograr los objetivos.en_US
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestión administrativaes_PE
dc.subjectAuditaría administrativaes_PE
dc.titleSistema de control interno para mejorar la gestión administrativa del Consorcio Empresarial Centurión S.R.L, Trujillo del año 2019es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeTrujilloes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaes_PE
renati.advisor.dni17858700
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0789-4644es_PE
renati.author.dni75590310
renati.author.dni70502737
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorArias Pereyra, Guillermo Paris
renati.jurorCabanillas Ñaño, Sara Isabel
renati.jurorMoreno Rodriguez, Augusto Ricardo
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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