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Control interno y ejecución presupuestal en la oficina general de finanzas del Ministerio Público, Lima, 2020
dc.contributor.advisor | Cárdenas Canales, Daniel Armando | |
dc.contributor.author | Davila Tito, Ivan Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T20:35:05Z | |
dc.date.available | 2021-02-23T20:35:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/53676 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar cuál es la relación entre control interno y Ejecución Presupuestal en la gerencia de Gerencia de Finanzas del MINISTERIO PÚBLICO. La población son los colaboradores de la gerencia y la muestra fue no probabilística y se conformó de 40 colaboradores que se pudo contactar de las oficinas que conforman la gerencia. La investigación se dio con un enfoque cuantitativo, el diseño no experimental y de corte transversal, descriptivo y explicativo, se usó el método hipotético deductivo. La técnica de la investigación aplicada fue la encuesta y el instrumento cuestionario virtual dividido en 2 secciones la primera con 22 preguntas y la segunda de 19 preguntas, medidos en la escala de Likert; para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. En la investigación se concluye que existe un correlación positiva leve entre control Interno y ejecución presupuestal calculado mediante el RHO SPEARMAN (Rs= 0,392) por tanto se puede indicar que el control interno influye en la mejora de la ejecución presupuestal en la gerencia de finanzas del MINISTERIO PÚBLICO. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Presupuesto - Sector público | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject | Modernización del estado | es_PE |
dc.title | Control interno y ejecución presupuestal en la oficina general de finanzas del Ministerio Público, Lima, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Reforma y Modernización del Estado | es_PE |
renati.advisor.dni | 7279232 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8033-3424 | es_PE |
renati.author.dni | 10662995 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Candia Menor, Marco Antonio | |
renati.juror | Cárdenas Canales, Daniel Armando | |
renati.juror | Meza Carbajal, Hiroshi Kenyi | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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