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dc.contributor.advisorFarfán Ayala, Mario Ignacio
dc.contributor.authorBautista Barrueto, Juan Francisco
dc.date.accessioned2021-04-14T04:08:56Z
dc.date.available2021-04-14T04:08:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/57199
dc.description.abstractLa investigación tiene como propósito, realizar el “Diseño de Implementación de Comprobación Interna en la Zona de Caja, con el motivo de mejorar la Administración del Instituto de Idiomas de la Universidad de Lambayeque Chiclayo”. Siendo la población y muestra los trabajadores del área de Caja, donde se ha utilizado la variante de Comprobación y la Administración Financiera. La metodología de estudio usado fue el Descriptivo – No Experimental. El estudio utilizado en su efecto fue el diseño No experimental, en donde se logró recolectar información veraz, mediante instrumentos: la guía de observación y también un cuestionario realizado a las personas asignadas al área; que me brindaron datos sobre la Administración Financiera y la disposición de un Control Interno, estos elementos de recojo de información se validaron por expertos. En el estudio se observó que hay un vínculo importante acerca de las variantes, porque teniendo un seguimiento periódico en el área de caja, permite ver si se están cumpliendo correctamente con las funciones y esto facilita a que no exista ningún fraude, malversación o algo negativo que perjudique la gestión financiera del Instituto; la idea de un control periódico permite mejorar el área de caja. En conclusión, la investigación se sostiene que debe haber un entorno de comprobación, análisis de peligros; labores de comprobación y control que conlleva la comprobación interna; son instrumentos importantes que cuidan un vínculo e interviene considerablemente en la Administración Financiera porque ayudará a disminuir costos y aumentar utilidades; esto permite que todos trabajen cumpliendo los propósitos empresariales mostrando que la hipótesis planteada en la investigación sea válida.en_US
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectAdministración financieraes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectAdministración de cajaes_PE
dc.titleDiseño de implementación de control interno en el área de caja, para mejor la gestión financiera del Instituto de Idiomas de la Universidad de Lambayeque - Chiclayoes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeChiclayoes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoriaes_PE
renati.advisor.dni43319426
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2378-1025es_PE
renati.author.dni40451276
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorCollantes Palomino, Hugo Yvan
renati.jurorFarfán Ayala, Mario Ignacio
renati.jurorPinedo Lozano, Cesar Eduardo
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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