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dc.contributor.advisorSuárez Santa Cruz, Liliana del Carmen
dc.contributor.authorPérez Alejandría, Nanci Leonor
dc.contributor.authorRamírez Díaz, Gabriela Araceli
dc.date.accessioned2021-04-25T03:22:22Z
dc.date.available2021-04-25T03:22:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/58130
dc.description.abstractEn el presente informe de investigación tuvo como objetivo de fortalecer el sistema de control interno para mejorar la gestión del área de tesorería de la entidad ya que es preciso indicar que el control interno es una base fundamental en una entidad con métodos y criterios que permiten tener un buen desarrollo. La metodología que se desarrolló es de tipo descriptivo-propositivo con diseño no experimental por lo que se tomó como población y muestra a cinco funcionarios de la municipalidad distrital de Querocotillo, para la recolección de información y datos se aplicaron encuestas, entrevista y análisis documental las cuales fueron validados por dos expertos para poder realizar la aplicación al personal de la entidad. Referente a los resultados alcanzados demuestran que dentro del área de tesorería no cuentan con un órgano de control interno que supervise sus actividades como también que no realizan los pagos a tiempo a los proveedores, concluyendo que dentro de la entidad la mayor parte de los funcionarios mencionan que no tiene el mínimo conocimiento sobre el control interno y no son aplicadas en las áreas correspondientes por lo que el área de tesorería tiene dificultades para realizar los pagos a los proveedores.en_US
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectMunicipalidades - Administraciónes_PE
dc.subjectMunicipalidades - Control internoes_PE
dc.subjectGestión municipales_PE
dc.subjectMunicipalidades - Auditoríaes_PE
dc.titleSistema de control interno para mejorar la gestión del Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Querocotillo, Cajamarcaes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeChiclayoes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaes_PE
renati.advisor.dni41837348
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2560-7768es_PE
renati.author.dni46578006
renati.author.dni74125789
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorFerre López, Diego Isidro
renati.jurorSalazar Asalde, Abel
renati.jurorSuárez Santa Cruz, Liliana del Carmen
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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