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dc.contributor.advisorÁlvarez López, Alberto
dc.contributor.authorFlores del Villar, Julián Máximo
dc.date.accessioned2021-05-28T21:08:25Z
dc.date.available2021-05-28T21:08:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/61824
dc.description.abstractLa revisión permanente de la eficiencia del sistema de control interno constituye una parte esencial de las responsabilidades administrativas y contables de una institución. La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar el control interno en relación a la depreciación de la Unidad Ejecutora Red de Salud San Francisco durante el periodo 2020 como una forma de contribuir con la optimización de la gestión de la Red de Salud en función de la gran labor que desempeña en la sociedad. Metodológicamente, el estudio fue desarrollado con un enfoque cuantitativo, desarrollando un tipo de investigación aplicada con método analítico-descriptivo. Los datos fueron recabados a través de una encuesta aplicada a una muestra estratificada de 15 trabajadores, que laboran en 5 establecimientos de salud de la Unidad Ejecutora, como representación de una población de 41. La validez y confiabilidad del instrumento fue calculada a través del juicio de expertos y coeficiente Alfa de Cronbach, cuya consistencia interna arrojó 0,872 para todo el instrumento. Las hipótesis correlaciónales fueron corroboradas a través de pruebas de normalidad, empleando la correlación de Pearson y Spearman con un nivel de significancia de 0,05. Los resultados obtenidos, fueron sintetizados y comparados con la revisión de literatura y postura de diferentes autores a través de la discusión. Se concluye que La evaluación realizada al control interno en relación a la depreciación de la Unidad Ejecutora Red de Salud San Francisco durante el periodo 2020 permitió analizar la forma en que se viene implementado la gestión de control con respecto a la normativa y cumplimiento de los aspectos teóricos conceptuales que rigen el funcionamiento óptimo de las instituciones públicas. Los resultados de la evaluación reflejan que existe desactualización de los métodos, formas y procedimientos acordes a las actuales regulaciones sobre los procesos pertinentes de auditoria. Y se recomienda, entre otros aspectos, la necesidad de actualizar la normativa de implementación del sistema de control interno a la última Directiva vigente, así como diseñar un manual de procedimientos, basado en la norma técnica que permita a los supervisores realizar un monitoreo y seguimiento de control interno en relación con los activos fijos de la institución.en_US
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectDepreciaciónes_PE
dc.subjectResponsabilidad profesionales_PE
dc.titleControl interno y depreciación en la Unidad Ejecutora Red de Salud San Francisco durante el período 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeLima Nortees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaes_PE
renati.advisor.dni10690346
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0806-0123es_PE
renati.author.dni41826215
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorÁlvarez López, Alberto
renati.jurorChipana Chipana, Hilario
renati.jurorCostilla Castillo, Pedro Constante
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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