Mostrar el registro sencillo del ítem
Control interno del área de tesorería en la gestión administrativa de la empresa Saga Falabella s.a. periodo: 2018 del distrito de Castilla - Piura
dc.contributor.advisor | Zapata Periche, Isidora Concepción | |
dc.contributor.author | Pérez Tuesta, Juana Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T14:51:15Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T14:51:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/63325 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general analizar la influencia del control interno del área de tesorería en la gestión administrativa de la empresa Saga Falabella S.A., planteó una metodología aplicada ya que se utilizó los conocimientos de la ciencia contable, para aplicarlos en la solución del problema, detectado en la empresa en estudio, tiene nivel explicativa; dado que tiene la finalidad de estudiar el fenómeno que se está suscitando en la población, así como también las causas y sus razones, y el diseño de la investigación es no experimental, transeccional Correlacional / causal, porque no se manipularon las variables. La población estuvo constituida por 25 colaboradores de las áreas de Puntos de Ventas y Tesorería: 22 Cajeros, 2 asistentes de Tesorería y el encargado de Puntos de Ventas, a quienes se les aplicó el cuestionario y no se efectúa la muestra ya que la población finita, es decir hay una población establecida, disponiendo del 100% de la población. Se determinó que existe una influencia entre control interno del área de tesorería en la gestión administrativa, pero esta es negativa o inadecuada para la gestión administrativa; generando una mala gestión en la administración de la empresa. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Tesorería | es_PE |
dc.subject | Ambiente de trabajo | es_PE |
dc.title | Control interno del área de tesorería en la gestión administrativa de la empresa Saga Falabella s.a. periodo: 2018 del distrito de Castilla - Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Auditoría | es_PE |
renati.advisor.dni | 02649327 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9673-0435 | es_PE |
renati.author.dni | 40178234 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Ocaña Palacios, Guisella de los Milagros | |
renati.juror | Olaya Guerrero, Lidia Mercedes | |
renati.juror | Zapata Periche, Isidora | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [714]