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dc.contributor.advisorChipana Chipana, Hilario
dc.contributor.authorPoves Herrera, Yoselin Maritza
dc.date.accessioned2017-11-24T20:28:26Z
dc.date.available2017-11-24T20:28:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/6385
dc.description.abstractLa investigación desarrollada tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre La auditoría interna y la gestión de riesgo operacional en el Banco de Crédito en Lima, 2015. El estudio fue de diseño no experimental, ya que, se buscó establecer el grado de relación que existe entre la Auditoria Interna y la Gestión de riesgo operacional. En la cual se tomó una muestra de 40 trabajadores que laboran en el área de Operaciones Multibanca del Banco de Crédito, se usó como instrumento para la recolección de datos un cuestionario diseñado por el autor, el cual constó de 46 ítems, los datos fueron procesados por medio del Software Microsoft Excel , seguido del programa estadístico SPSS Finalmente, según los resultados obtenidos en la investigación se determinó que existe una relación significativa entre el Auditoria Interna y Gestión de riesgo operacional. Como conclusión general se ha determinado que existe relación entre la Auditoria interna – Gestión de riesgo operacional en el Banco de Crédito en Lima-2015, esto debido a que la función de la Auditoria interna cumple todas las etapas que comprende su ejecución, desde una adecuada planificación de las actividades hasta el seguimiento de las acciones adoptadas para corregir las deficiencias observadas, el cual contribuye a analizar y evaluar la función de la Gestión de riesgos para mitigar los riesgos, diseñando estrategias para identificar los potenciales riesgos que puedan afectar a la empresa económicamente.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_PE
dc.rightsAtribución 4.0 Internacionales_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.subjectAuditoria Interna, Gestión De Riesgos, Riesgos Operacionales.es_PE
dc.titleAUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL EN EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ EN LIMA-2015es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameLicenciado en Contador Publicoes_PE
dc.description.sedeLima Estees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoría Y Peritajees_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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