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Evaluación de las acciones de control y su relación con la toma de decisiones en el área de créditos y cobranza de la empresa LUCKY MOTORS PERÚ S.R.L. de la ciudad de Tarapoto año 2013
(Universidad César Vallejo, 2014)
En el complejo y competitivo mundo de los negocios, aun cuando las empresas cuenten con
magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, es necesario
el empleo de instrumentos de gestión ...
Evaluación del control interno efectuado en la ejecución presupuestal de obras de la municipalidad distrital de Morales - año 2009
(Universidad César Vallejo, 2011)
El principal objetivo de este trabajo de investigación es • describir los resuhados
obtenidos en la evaluaci6n del control interno del piesupuesto de obras de la
Municipalidad distrital de Morales, ejecutado en el periodo ...
Evaluación de control interno y su incidencia en la ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Huimbayoc 2012 – 2013
(Universidad César Vallejo, 2014)
En el complejo y competitivo mundo de la gestión pública, aun cuando las municipalidades tiene
organización administrativa adecuada y jurídica así como la formulación de sus planes
estratégicos es necesario el empleo de ...
Propuesta, basada en el informe coso, componente supervisión y monitoreo, para mejorar el control interno en las guardias hospitalarias del Hospital II-2 Tarapoto - periodo 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
Se propone "EVALUACIÓN Y PROPUESTA, BASADA EN EL INFORME
COSO, COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO, PARA
MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN LAS GUARDIAS
HOSPITALARIAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL
HOSPITAL 11-2 ...
Evaluación del control interno y su relación con el cumplimiento de metas de venta de la empresa IMAX CONNECTIONS de la ciudad de Tarapoto en el año 2014
(Universidad César Vallejo, 2014)
La investigación tiene como finalidad de Apreciar el control interno y establecer su relación con el
cumplimiento de metas de venta de la empresa IMAX CONNECTIONS de la ciudad de Tarapoto en
el año 2014.
Se tiene un ...
Evaluación y propuesta de acciones de control basado en la auditoría integral, para prevenir el fraude y la corrupción, en la sede central del gobierno regional de San Martín en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
El presente trabajo de investigación se focaliza en la situación de que en la sede
central del Gobierno Regional de San Martín, se desconocen las causas de las
deficiencias de control interno, que conllevan a la comisión ...
Evaluación y propuesta de acciones de control utilizando los componentes de actividades de control y evaluación de riesgos para mejorar la gestión del área de abastecimiento de la municipalidad distrital de Bajo Biavo de la provincia de Bellavista, durante el periodo 2012
(Universidad César Vallejo, 2012)
La visión tradicional de un sistema de control interno lleno de controles
formales donde solo es posible conocer si se cumple o no lo reglamentado, va
dando paso a un nuevo enfoque donde se va más allá del proceso ...
El control interno y su relación con la administración logística de la Industria Arrocera de América S.A.C. sede Santa Anita, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
La tesis de investigación tuvo como objetivo general determinar el control interno y su relación con la administración logística de la industria arrocera de américa S.A.C. sede Santa Anita, 2017,la población estuvo conformada ...
Influencia del control interno en la gestión del talento humano de la empresa Centro Suizo Relojero en el Cercado de Lima – 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
Se realizó la investigación titulada "Influencia del Control Interno en la
Gestión del Talento Humano de la empresa Centro Suizo Relojero, en elCercado
de Lima - 2017.” cuyo objeto de estudio fue determinar la influencia ...
Acceso abierto