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Estudio del control interno y liquidez en el área de contabilidad en la Empresa Peruana de Combustibles S.A. - San Isidro - 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
Estudio del control interno y Liquidez en el área de contabilidad en la empresa
Peruana de Combustibles S.A.- San Isidro - 2017. Tuvo como Objetivo General
Determinar cómo se relaciona el estudio del control interno con ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión de cobranzas de la Empresa CHIRA VISIÓN TV SRL, Piura
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo proponer un sistema de control interno
para mejorar la gestión de cobranzas de la empresa Chira Visión TV S.R.L. Piura,
como metodología de la investigación fue descriptiva – ...
Acceso abierto
Propuesta del control interno en el área del almacén de la empresa Creaciones Cassano, Ate 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar del control interno en el área del
almacén de la empresa Creaciones Cassano, Ate 2018; de forma subsiguiente se busca
hacer una propuesta del control interno al ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Courier San Martín S.A.C. de Tarapoto 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada “Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la
empresa Courier San Martín S.A.C. de Tarapoto 2017, tiene por objetivo determinar la
incidencia de las actividades del control ...
Propuesta de un sistema de control interno para el almacén de repuestos en la Empresa Macromar S.A.C -Paita 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación se ha desarrollado con la finalidad de proponer
un sistema de control interno en el área de almacén de repuestos de la empresa
Macromar S.A.C, Paita 2019, basado en el enfoque de COSO. El estudio ...
Sistema de control Interno para mejorar la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada “Sistema de Control Interno para mejorar la
Gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote”, tuvo
como objetivo proponer un sistema de control interno que ...
Auditoría gubernamental y control interno en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La tesis realizada, nació de la importancia que tiene la Auditoría gubernamental y Control Interno en las entidades públicas del estado, se ha realizado con el objetivo de demostrar la relación existente. La auditoría ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la gestión de tesorería de la municipalidad provincial de Chota, 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada: Control Interno y su Incidencia en la Gestión de
Tesorería de la Municipalidad Provincial de Chota, 2018. Tuvo como objetivo determinar la
incidencia que tiene el control interno en ...
Acceso abierto
Control interno y la percepción de rendición de cuentas del personal contratado, sede central del Gobierno Regional, Arequipa, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La rendición de cuentas es el proceso por medio del cual los encargados de manejar
fondos públicos reportan periódicamente el uso de dichos recursos y devuelven el
saldo, por otro lado, el control interno engloba las ...
Acceso abierto
Control interno y activos fijos de la Municipalidad de Lima, 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación se planteó como objetivo general determinar la relación
entre control interno y activos fijos de la Municipalidad de Lima, 2020. Para tal
efecto, la metodología fue de enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto