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Mostrando ítems 51-60 de 91
Control interno y rentabilidad de la empresa constructora Asunta S.A.C., Cusco, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La herramienta del control interno, es relevante para una empresa, comprende el
aspecto contable y el aspecto operacional, tiene la finalidad de contribuir con el
desarrollo y crecimiento de una empresa, de acuerdo con ...
Acceso abierto
Control interno y su efecto en el servicio de hospedaje Los Portales en el distrito de Olmos- Lambayeque, 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo, determinar el efecto del control
interno en el servicio de hospedaje Los Portales en el distrito de Olmos-
Lambayeque, 2019. En el estudio la población la conformó los ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de Inventarios en la empresa BIOGAS S.A.C madre de Dios, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tiene como título “CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE
INVENTARIOS EN LA EMPRESA BIOGÁS S.A.C., MADRE DE DIOS, 2021.” Se
desarrollo para poder mostrar la relación que existe entre ambas variables ...
Acceso abierto
El sistema de control interno y la gestión del sistema de tesorería en la municipalidad distrital de Lamay, provincia de Calca, Cusco 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo principal: determinar la relación
entre el sistema de control interno y la gestión del sistema de tesorería en la
Municipalidad Distrital de Lamay, Provincia de Calca, Cusco-2020. ...
Acceso abierto
Control interno y rendición de cuentas en la dirección de administración de la Gerencia Regional de educación Cusco 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del control interno
sobre la rendición de cuentas en la Dirección de Administración de la Gerencia
Regional de Educación Cusco en el año 2020. Esta ...
Acceso abierto
Auditoria de cumplimiento como herramienta para mejorar la gestión administrativa en la unidad de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación se titula: “Auditoria de cumplimiento como herramienta
para mejorar la gestión administrativa en la unidad de abastecimiento de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, 2020”, se planteó como ...
Acceso abierto
Control interno para mejorar la efectividad en las cuentas por pagar de la empresa Estación de servicios Ancón S.A., 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Demostrar como
incide el control interno en las cuentas por pagar de la empresa Estación de
Servicios Ancón S.A., 2021, demostrando la importancia que representa ...
Acceso abierto
Control interno y su relación con el área de tesorería en el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Cercado de Lima, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
El presente trabajo de investigación titulada “Control Interno y su relación con el
área de Tesorería en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Cercado
de Lima, año 2017”, tiene por objetivo determinar qué relación ...
Acceso abierto
Control interno y la gestión de tesorería en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Cercado de Lima – 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente estudio titulado “Control Interno y la gestión de tesorería en el Hospital
Nacional Dos de Mayo, Cercado de Lima-2020”, el objetivo general de la
investigación fue precisar la vinculación del control interno ...
Acceso abierto
Control interno y control concurrente en las Unidades Ejecutoras del Estado, Año 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Analizar de qué
manera el control interno se relaciona con el control concurrente en las unidades
ejecutoras del estado, año 2021, La importancia del estudio llegar ...
Acceso abierto