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Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de logística del Hospital de Apoyo, Bagua
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objetivo de la investigación fue Proponer un sistema de control interno para
mejorar la gestión del área de Logística del Hospital de Apoyo, Bagua; para lo cual,
se optó por una metodología de tipo básica, diseño no ...
Acceso abierto
Diagnóstico del sistema de control interno para mejorar la gestión administrativa en la empresa distribuciones G&A S.A.C. Nuevo chimbote-2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación titulada “Diagnóstico del sistema de control interno para
mejorar la gestión administrativa en la Empresa Distribuciones G&A S.A.C.
Nuevo Chimbote-2021”, analiza el sistema de control interno que se ...
Acceso abierto
Control interno y la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Calca Cusco, periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El control interno son los procedimientos reglas y normas aplicados por los
trabajadores administrativos con el fin de dar cumplimiento a sus actividades y lograr
los objetivos de la entidad, mientras se cumpla con los ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de ventas en las Mypes del sector comercial de calzado, de Tarapoto, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente informe de investigación tuvo como objetivo establecer la
relación del control interno y la gestión de ventas en Mypes comerciales de calzado
de Tarapoto, 2021; el tipo de investigación fue aplicada con un ...
Acceso abierto
Control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Megatronic Fuel Injection S.A.C Trujillo, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación: “Control de Inventarios y su incidencia en la
Rentabilidad de la Empresa Megatronic Fuel Injection S.A.C Trujillo, año 2021”, tuvo
como objetivo general, determinar la incidencia ...
Acceso abierto
Sistema de control interno de cuentas por cobrar y la liquidez de la Concesionaria de Alimentos La Americanita S.A.C., 2018-2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente tesis titulada Sistema de Control interno de cuentas por cobrar y la
liquidez de la Concesionaria de Alimentos La Americanita S.A.C., 2018-2019, tuvo
como fin conocer la incidencia del control interno y la ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión de riesgos en la Municipalidad Distrital de Paucas – 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
En el presente estudio se tuvo como objetivo general determinar la relación entre
el control interno y la gestión de riesgos en la Municipalidad en estudio. La
metodología de la investigación fue de aplicada de enfoque ...
Acceso abierto
Mejora del control interno de inventarios con incidencia en el almacén de la empresa Repuestos Merino Hermanos SAC, Piura 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre
mejora del control interno de inventario y Almacén de la empresa Repuestos Merino
Hermanos SAC, Piura 2020, la investigación fue de ...
Acceso abierto
Propuesta de mejoras de controles internos para fortalecer la gestión de tesorería de un gobierno local, Piura - 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El estudio presentó como objetivo general Diseñar una Propuesta de mejora de
Controles Internos para el Fortalecimiento de la Gestión de Tesorería en un
gobierno local, Piura 2020. En la metodología, el tipo de estudio ...
Acceso abierto
Control interno contable y la información financiera de las Mypes de Lima Este, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el control
interno contable y la información financiera de las Mypes de Lima Este, 2021. La
metodología utilizada fue de tipo básica, con ...
Acceso abierto