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Sistema de control interno y su incidencia en el área de tesoreria en la Superintendencia Nacional de los Rregistros Publicos Zona N° XIII sede Tacna en el periodo 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
El presente estudio, titulado “Sistema de control interno y su incidencia en el área
de tesorería en la SUNARP zona N° XIII, sede Tacna al año 2022”, buscó como
objetivo, determinar cómo el Control Interno influye en la ...
Acceso abierto
El control de inventarios y la utilidad bruta de la empresa Negocios VCM EIRL. Cajamarca, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia
que tiene el control interno de inventario en la utilidad bruta de la empresa Negocios
VCM E.I.R.L.
La información necesaria fue recolectada ...
Acceso abierto
Control interno y gestión financiera en la empresa Q & G QUALYTY GROUP S.R.L, Lima – 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre control interno y
gestión financiera en la empresa Q & G Qualyty Group S.R.L., Lima – 2023.
Constituyó un estudio de tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en el área de logística de la empresa exportadora de café OVM S.A.C 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
La investigación cuyo objetivo general fue Determinar la influencia del Control
interno en el área de logística de la empresa exportadora de café OVM SAC,
2023. Con tipo de investigación aplicada, de nivel correlacional, ...
Acceso abierto
Control interno y su relación con los procedimientos de adquisiciones y contrataciones del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, Lima 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación titulada Control interno y su relación con los
procedimientos de adquisiciones y contrataciones del Ministerio Público – Fiscalía
de la Nación, Lima 2016, tuvo como objetivo establecer si el ...
Control interno y su incidencia en la gestión administrativa de la municipalidad distrital de Santa, 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
El objetivo general de esta investigación fue determinar la incidencia del
Control Interno en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital de Santa,
2023. Es de tipo básica y cuantitativa, diseño no experimental ...
Acceso abierto
Evaluación y propuesta de un sistema de control interno de los inventarios para mejorar la rentabilidad en la empresa importaciones y distribuciones milagritos S.A.C de la ciudad de Nueva Cajamarca - 2012
(Universidad César Vallejo, 2013)
La investigación tuvo como objetivo Apreciar el control intemo de los
inventarios para mejorar la rentabilidad. Así mismo se muestra que los
componentes del control intemo no se aplican de forma correcta dentro de
los ...
Evaluación de las acciones de control y su relación con la toma de decisiones en el área de créditos y cobranza de la empresa LUCKY MOTORS PERÚ S.R.L. de la ciudad de Tarapoto año 2013
(Universidad César Vallejo, 2014)
En el complejo y competitivo mundo de los negocios, aun cuando las empresas cuenten con
magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, es necesario
el empleo de instrumentos de gestión ...
Sistema de control interno para mejorar la gestión de cobranzas de la Empresa CHIRA VISIÓN TV SRL, Piura
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo proponer un sistema de control interno
para mejorar la gestión de cobranzas de la empresa Chira Visión TV S.R.L. Piura,
como metodología de la investigación fue descriptiva – ...
Acceso abierto
Control interno y el fraude en las MYPES del sector comercio: Distribuidora e Importadora Farmacéutica S.A.C., Chimbote, 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
La investigación que tiene como título “Control interno y el fraude en las MYPES del
sector comercio: Distribuidora e importadora Farmacéutica S.A.C., Chimbote, 2022”, el
objeto es determinar de qué manera el control ...
Acceso abierto