Buscar
Mostrando ítems 921-930 de 1017
Auditoría financiera en cuentas por cobrar comerciales para mejorar la gestión de cobranzas de La Empresa PAS S.R.L., Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)
El trabajo de investigación titulado “Auditoría Financiera en Cuentas por
Cobrar Comerciales para Mejorar la Gestión de Cobranzas de la Empresa PAS
S.R.L., Chiclayo” tuvo como objetivo elaborar una propuesta de Auditoría ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión de almacén de la empresa Corporación Educativa del Norte Escuela Cumbre S.A.C
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente informe de investigación denominado Sistema de Control Interno
para mejorar la gestión del almacén de la empresa Corporación Educativa del Norte
Escuela Cumbre S.A.C, tuvo como objetivo Proponer un sistema ...
Acceso abierto
El cumplimiento de rendición de viáticos y los componentes de Control Interno, en la UE 001 Administración Central – MINAGRI-2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
El estudio que se presenta, pretendió como objetivo general determinar el grado de
relación entre el cumplimiento de la rendición de viáticos y los componentes del
control interno en la UE 001 Administración Central – ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la gestión administrativa de la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente trabajo de tesis Titulado Control Interno y su Influencia en La Gestión
Administrativa de la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019.Tiene
por objetivo determinar la influye el control interno en la ...
Sistema de control interno y ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Lamay, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El trabajo de investigación titulada: “Sistema de Control Interno y Ejecución
Presupuestal en la Municipalidad distrital de Lamay, año 2020”, tuvo objetivo
general analizar de qué manera el sistema de control interno se ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de tesorería en la gerencia regional de transportes y comunicaciones del Gobierno Regional Cusco, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo principal el determinar la relación que
existe entre control interno y gestión de tesorería en la Gerencia Regional de
Transportes y Comunicaciones (GRTC) del GORE Cusco, 2021; ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y su incidencia en la información financiera de la Municipalidad provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
Las entidades y organizaciones constantemente se enfrentan a una serie de
riesgos que pueden poner en juego el cumplimiento de sus objetivos
institucionales, e incluso pueden generar un gran impacto negativo en la toma ...
Acceso abierto
Gestión financiera y la provisión de cuentas incobrables en la Asociación para el Desarrollo Educativo y de Salud de la Ciudad del Cusco 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación que lleva como título: “Gestión Financiera y la Provisión de cuentas incobrables en la Asociación para el desarrollo económico y de la salud de la ciudad del cusco, 2020”, cuyo objetivo general ...
Acceso abierto
Control interno de personal y la gestión del talento humano en la oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La tesis titulada control interno y la gestión del talento humano en la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo, 2020, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el control interno del personal y la gestión ...
Acceso abierto
Control interno y su relación con la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate – 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
Esta investigación titulada “Control interno y su relación con la gestión financiera
de la empresa TEXGROUP S.A. Ate – 2019” tiene como objetivo determinar el
nivel de relación que existe entre ambas variables del estudio. ...